同學(xué)你好 差額扣除是普票
老師不是差額扣除部分允許開具專票才用開票功能開具嗎?還有差額扣除部分允許開具專票還全額開普票???
老師,這個地方說差額部分只能開普通發(fā)票,但是這里扣除差額之后的差額部分20萬不是可以開專票嗎,扣除的80萬開的才是是普票,為什么講義上又說差額部分只能開普票
問一下,人力資源外包差額征稅5%,是不是差額部分(全部價款-工資等)可以開專票的,非差額(扣除的工資等)部分開普票的
我們公司是人力資源公司,我們給客戶開的發(fā)票是差額征稅,差額部分開的專票,扣除人工的部分我們給客戶開的普票,專票和普票全部做主營業(yè)務(wù)收入嗎?全額10萬,扣除人工8萬,差額部分2萬,分錄怎么做?
差額征稅全額開具專票,那開出來的發(fā)票的稅額不就多了嗎,但是實際上是要扣除差掉的部分呀,實際交的少呀
老師您好,維修費和技術(shù)咨詢費需要繳納印花稅嗎
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷,一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢,法人不要了,前期掛往來的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個月城鎮(zhèn)垃圾處理費需要申報嗎?每人多少錢?
DDP出口成交方式報關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
現(xiàn)代服務(wù)*物業(yè)費要繳納印花稅嗎?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請,顯示審核中,這個審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財務(wù)報表和報送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報信息 無法更正第二季度的報表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報那里填寫正確的本年累計數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師最后一個差額部分可以開具專票,又全額開具普票嗎?
就是你的供應(yīng)商 可以給你開專票 或者普票
差額扣除部分能來專票和不能開專票的原理是什么?對于開票人都是交銷項稅,而對于購買方只是可以抵扣和不能抵扣。
主要是對方不一定是差額征稅 所以可以開具專用發(fā)票
如果對方不是差額征稅,是一般納稅人,開票方扣除部分沒有取得進項稅額,也不能開專票出去嗎?就是這個扣除部分能否開專票的原理沒有懂
針對的是不同的項目 比如不動產(chǎn)和建筑服務(wù),差額的可以開專票也可以開普票 人資資源服務(wù)就不行
為什么有些項目差額允許開專票有些行業(yè)差額不允許開專票呢?不能開專票是沒有交稅,不能來專票抵扣,但是如果不動產(chǎn)和建筑服務(wù)為沒有交稅還允許開專票給別個抵扣嗎?
人力資源不予許不開專票是因為不是計稅項目 專票都是帶稅的
老師,有些扣除部分不允許開具專票,我的理解是有些成本人工費是沒有交稅的,自然是不能開專票出來別個抵扣,但是這個為什么有些扣除部分又允許開具專票呢?
那就對應(yīng)理解嘍 不是不征稅項目就可以