您好 上個(gè)月購買的原材料運(yùn)輸發(fā)票沒有開出來,這個(gè)月補(bǔ)開記在費(fèi)用里攤銷成本可以的,上個(gè)月領(lǐng)用原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品成本會(huì)偏低,在這個(gè)月的費(fèi)用里攤銷 可以的
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月購買的原材料運(yùn)輸發(fā)票沒有開出來,這個(gè)月補(bǔ)開記在費(fèi)用里攤銷成本可以吧,上個(gè)月領(lǐng)用原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品成本會(huì)偏低,在這個(gè)月的費(fèi)用里攤銷可以吧?
老師 打擾一下 實(shí)在是想不明白了請(qǐng)教你一下 不需要報(bào)稅,只需要作出利潤就可以 我遇到了一個(gè)問題, 我認(rèn)為利潤=收入-成本-費(fèi)用+上月剩余原材料盤點(diǎn)-本月剩余原材料盤點(diǎn)-本月庫存商品(生產(chǎn)完沒銷售) 我這樣做是否正確呢?與上一個(gè)會(huì)計(jì)做法不一樣 ,上一會(huì)計(jì)做法是收入-成本-費(fèi)用+上月剩余原材料盤點(diǎn)+上月成品庫存-本月剩余原材料盤點(diǎn)-本月成品庫存 老板要求每月都分錢 哪個(gè)對(duì)呢
我想請(qǐng)教個(gè)問題:就是我們公司是新成立1年的公司,公司現(xiàn)在還沒有生產(chǎn),但是在車間還是會(huì)發(fā)生一些購買原材料、直接人工、制造費(fèi)用等。請(qǐng)問下這些費(fèi)用在沒有生產(chǎn)之前我都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本嗎?等量產(chǎn)之后,分月攤?cè)氘a(chǎn)成品嗎?
老師我們是生產(chǎn)飼料的,一月份剛成立,一月原材料沒有期初數(shù),這個(gè)月一共采購原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算材料成本。但是這個(gè)月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來核算,銷售原料的成本要按照原材料的購進(jìn)價(jià)格去結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售的成品結(jié)轉(zhuǎn)成本按平均單價(jià),本來采購500噸材料,因?yàn)橛?0噸是直接銷售的材料,所以要用490噸去算這個(gè)月的材料平均單價(jià)對(duì)嗎
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?