您好 留抵的增值稅沒(méi)有繳納增值稅 不需要繳納附加稅 怎么會(huì)有附加稅退稅?
老師我們公司這個(gè)月收到了之前退留抵稅額的附加稅怎么做賬呢?沒(méi)交增長(zhǎng)稅也沒(méi)交附加稅哈。我把之前退稅的金額發(fā)給你嘛!就是按這個(gè)12%退的。沒(méi)交這個(gè)費(fèi)用是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
我是廣東廣州市,老師,你好,我想問(wèn)下我不是小微企業(yè),之前留抵增值稅,后面退留抵稅額到銀行賬號(hào),然后這個(gè)月我報(bào)稅時(shí),增值稅是要繳納,但是附加稅顯示是不用交也就是零,到底是怎么回事呢
老師,就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎? [破涕為笑] 那個(gè)18.2元,我老感覺(jué)不對(duì)勁兒 就是之前的留抵退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,但我多轉(zhuǎn)了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。
老師,之前退過(guò)一次增值稅,這個(gè)報(bào)稅時(shí)交增值稅,但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分,媽這次附加稅的計(jì)提我是按照實(shí)際繳納金額計(jì)提還是說(shuō)按照這次交的增值稅為基礎(chǔ)計(jì)提呢?
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢(qián)額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
深圳是工商年檢是幾月幾號(hào)截止
老師,我們是工程單位,在四月給業(yè)主開(kāi)具普票,對(duì)方5月份打款,是普票,普票,普票!我做賬借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槭瞧掌?,是不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額就不管了不做了?
老師,我們老板有兩個(gè)公司,可以從一個(gè)公司借款到另一個(gè)公司嗎?涉及到稅嗎
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話(huà)是否看的出來(lái)有錯(cuò)誤呢?
老師,公司是酒店,主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供住宿,請(qǐng)問(wèn)在報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí),在收入明細(xì)表中,銷(xiāo)售商品收入,提供勞務(wù)收入,建造合同收入,讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入,其他,選擇哪個(gè)?
老師,麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅如何做分錄
個(gè)人所得稅匯算清繳手續(xù)費(fèi)幾塊錢(qián),做其他收益,應(yīng)交增值稅幾毛錢(qián),要繳嗎
貨拉拉的運(yùn)費(fèi)用收款憑證入費(fèi)用,匯算請(qǐng)繳的時(shí)候要剔除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)給員工發(fā)工資,也需要申報(bào)個(gè)稅嗎?跟公司那樣,填寫(xiě)每個(gè)員工的工資,然后代扣個(gè)稅?
是啊!但是確實(shí)退了
那計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目就好了