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老師好,現(xiàn)在我們醫(yī)院收到一項關(guān)于專項資金,文件下發(fā)收入分類科目1100208結(jié)算補助收入,支出列2109901其他衛(wèi)生健康支出,我醫(yī)院金算盤做賬時沒有這些科目,怎么做?

2020-11-04 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 18:08

如果說沒有這些科目,你就按照相近的科目進行處理,說明你的準則和文件上面的這個準則用的不一樣。

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如果說沒有這些科目,你就按照相近的科目進行處理,說明你的準則和文件上面的這個準則用的不一樣。
2020-11-04
你好;? 專項款的話是補助給你的話。? 要做收入處理的;? ?是的。 掛其他業(yè)務(wù)收入處理的 ;? ? 你專項補助 到時你支出后就得結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益到你營業(yè)外收入去的;? ?你門這個要求你要專項支出臺賬不?
2021-11-17
親,老師正在處理,請稍等
2022-11-05
同學(xué)你好 直接該計入哪里就計入哪里,沒有發(fā)票的單獨自己統(tǒng)計一下,然后到時候一塊調(diào)增就行
2020-09-10
今年的賬務(wù)處理: 1.將去年購買的設(shè)備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務(wù)會計:借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達項目資金,重新支付設(shè)備款項: 財務(wù)會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預(yù)算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 去年賬務(wù)調(diào)整: 由于去年的賬務(wù)處理存在錯誤,需要進行調(diào)整。具體調(diào)整方式如下: 1.對于財務(wù)會計的調(diào)整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預(yù)算會計的調(diào)整:借:資金結(jié)存—零余額(紅字)貸:財政撥款預(yù)算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字)
2023-12-28
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