你好 你們是月繳納的嗎 個(gè)稅什么征稅方式的
個(gè)體工商戶屬小規(guī)模納稅人,開的發(fā)票超過(guò)10萬(wàn),除了繳納增值稅,還要繳納什么稅?。總€(gè)稅是咋收的?。?/p>
個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)核定征收,開票金額超過(guò)30萬(wàn),是對(duì)超過(guò)的這部分交增值稅還是全額交增值稅
個(gè)體工商戶 繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得 每個(gè)月還申報(bào)工資金額么? 個(gè)體工商戶 和小規(guī)模納稅人 都是月10萬(wàn) 季度30萬(wàn)么 超過(guò)都是全額納稅么 這兩個(gè)有什么實(shí)質(zhì)性的區(qū)別呀 還有一般納稅人開專票 還有收專票 有什么需要格外注意的
小規(guī)模納稅人,第一個(gè)季度開票沒(méi)超過(guò)三十萬(wàn)免稅,第二個(gè)季度開票超過(guò)了三十萬(wàn),要繳納增值稅,繳納增值稅是就繳納第二個(gè)季度,還是繳納第一、二兩個(gè)季度?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶的小規(guī)模納稅人如果季度開普票超過(guò)30萬(wàn),是不是全部收入都要納增值稅,還是超出部分納增值稅呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
按及繳納
個(gè)稅按什么方式征稅我不知道啊,新開的公司,這個(gè)在哪里可以查到啊
季度30萬(wàn)免增值需要是普票的 問(wèn)你專管員
哦哦,開的普票免,專票不免是嗎?
對(duì)的 專票開多少交多少
老師,一般小規(guī)模納稅人屬個(gè)體戶,她的個(gè)人所得稅是咋征收的啊
查賬征收根據(jù)利潤(rùn) 核定率 根據(jù)收入 定期定額不超過(guò)核定的不繳納 超過(guò)的全額繳納
好的,感謝老師
不用客氣的 工作愉快。