你好,沖銷分錄就是做你計提,結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄就是了?
老師,我上個月計提了所得稅,借所得稅費用6985.9帶應交稅金—所得稅6985.5 結(jié)轉(zhuǎn)了借本年利潤 6985.5 貸所得稅費用6985.5 到之前有虧損,沒有交這筆所得稅,這個月我如何沖銷這筆,怎樣做分錄
5做忘記計提所得稅了,6月交了所得稅,補計提所得稅是不是借所得稅費用500 ,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅500,繳納所得稅借應交稅費應交企業(yè)所得稅500貸銀行存款**但是這個月的所得稅費用這個科目是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借本年利潤貸所得稅費用*,然后借利潤分配貸本年利潤這樣子
個體工商戶3月底生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算借所得稅費用 貸應交稅費_應交個人所得稅繳納分錄借應交稅費貸庫存現(xiàn)金 3月結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用借所得稅費用貸利潤分配未分配利潤,這樣做對嗎?24年1月份預交所得稅費用,沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,3月可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好老師,本季度有所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時也形成了相應的憑證,但是彌補以前年度虧損沒交 借 所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅 這個分錄怎么沖紅
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請問能放到帳本中裝訂嘛?還是應該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達到起征點,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進行標記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨資的有限責任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個人所得稅A表?
老師,我們干設計的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務成本科目來歸集啊,要是在設計成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的報表有收入數(shù)據(jù)錯誤,這個在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時,需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費用調(diào)整降低3000元,定額變動差異全部計入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負擔。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負擔,本月完工產(chǎn)品直接材料定額費用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時候虧了,稅會無差異,在所得稅匯算清繳時,105090需要填寫那些列
老師,是計提都做做負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)做相反分錄嗎
你好,可以是做你之前分錄的相同分錄金額負數(shù),也可以是相反分錄金額正數(shù) 這兩種方式都是可以的
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)的那這個月要處理嗎
你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到本年利潤的