你好 借管理費用-工資113340貸應付職工薪酬-工資113340 借應付職工薪酬-工資113340 貸應交稅費-應交個人所得稅 438.3 銀行存款112901.7 借 應交稅費-應交個人所得稅438.3貸銀行存款 438.3
老師,公司應發(fā)工資113340元,個稅438.3元,實際發(fā)放工資112901.7元,這個會計分錄要怎么做呢?計提工資,或者是計提個稅會計分錄?實際發(fā)放時的會計分錄?個稅需要計提嗎?
實際實發(fā)工資4000元,安徽社基數(shù)3017元。單位社保部分208.09,社保個人部分316.79元。怎么做賬?個稅按什么報?實際工資和申報工資怎么平衡?計提的會計分錄,和發(fā)放的會計分錄
計提工資,實發(fā)工資6000,有個稅30,有社保450,這個會計做賬分錄怎么做,然后實際發(fā)放扣款的時候怎么做會計分錄
老師,上月應發(fā)工資116192元,個稅代扣代繳468.3元,最后實發(fā)工資115723.7元,這個時候計提工資會計分錄怎么做呢?個稅需要計提嗎?
某員工應發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 (發(fā)放工資已經(jīng)扣除)罰款200元 實際發(fā)放工資4400元 會計分錄怎么寫 (分錄不計提上月也沒有計提 直接支付工資)兩種方式分錄怎么寫
老師起初建賬只有銀行余額和預收賬款,找不到對應賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務局不認可這幾筆交易,讓做進項轉(zhuǎn)出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進項轉(zhuǎn)出?2、費用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務,匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請問公司分紅和長投的分錄能否告知一下,謝謝!
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) ???貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 ??????貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) ?????????????應交稅費--應交個人所得稅 ?????????????銀行存款 ?繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 ????????其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) ????????貸:銀行存款
你好 你發(fā)這個 是想問什么 ?? ?
老師,你看下計提社保(公司和個人部分)一直到繳納社保會計分錄對不
你好 是的。 就是這樣來做分錄哈? ?
個人交的社保不需要計提嗎?我看只計提了公司部分的
你好 你不是繳納了嗎? ?。 到時你工資發(fā)放就會計提個人社??鄢摹?比如 借 應付職工薪酬-工資貸 ? 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)? 銀行存款? ? 你上面都做了分錄? ? ?
好的,謝謝!
沒事的 希望能幫到你?