你好,需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。
老師,我們公司有技術(shù)人員上門幫我們維修了設(shè)備,他所產(chǎn)生的費(fèi)用都由我們公司承擔(dān),住宿和路費(fèi)他是有發(fā)票的,但是我們就是還有他的工時(shí)費(fèi),這個(gè)我們沒(méi)有發(fā)票,要怎么入賬
我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有研究開(kāi)發(fā),技術(shù)等的業(yè)務(wù),技術(shù)人員也挺多的,現(xiàn)在公司外包了一個(gè)公司的研發(fā)任務(wù),怎么做賬呢?是他們那邊給我們發(fā)工資還是他們把研發(fā)費(fèi)用打到我們賬上,我們做收入呢
老師,我們公司有一個(gè)員工離職了,但是社保還沒(méi)有轉(zhuǎn)出,在我們公司代繳的呢,代繳的費(fèi)用都是他自己承擔(dān),是怎么做賬?
我們是一家設(shè)備廠,員工個(gè)人有個(gè)專利,開(kāi)了20萬(wàn)專利發(fā)票,給我們公司,我們公司用他的專利,給他付費(fèi),需要幫他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我這邊有一個(gè)公司,他是貿(mào)易型的公司,在我們這邊有他們自己的生產(chǎn)設(shè)備,他們自己出原材料,人工也是他們自己的,再讓我們給他加工,他們付我們加工費(fèi),我們開(kāi)票:勞務(wù)費(fèi)。這樣稅務(wù)上有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開(kāi)發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
我們當(dāng)?shù)剡@能開(kāi)嗎?
你好,那樣也是可以的
好的,那我咨詢一下我們稅務(wù)局
好的,加油哈,棒棒噠
嗯嗯,好的
嗯嗯嗯嗯嗯,加油哈,
老師,我咨詢了我們稅務(wù)局,勞務(wù)發(fā)票要本人開(kāi)的,他已經(jīng)走了,而且還要交個(gè)人所得稅,這個(gè)還有別的方法入賬嗎?
符合條件收據(jù)就可以入賬,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))對(duì)企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng),可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。