你好 你們這個實(shí)際業(yè)務(wù)就是設(shè)計(jì)開發(fā)費(fèi)嗎 ? 你總價開發(fā)費(fèi)是12200 一共十套 每套的單價應(yīng)該是 1220 但是你后面又說不含設(shè)計(jì)費(fèi)的單價是600 那你們是商品和設(shè)計(jì)費(fèi)是單獨(dú)收費(fèi)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
您好,請問下我們公司定制研發(fā)了一款商品,設(shè)計(jì)開發(fā)費(fèi)是,12200元,總共十套,每套不含設(shè)計(jì)費(fèi)單價600元,那我這邊開票應(yīng)該開單價多少
老師,我們公司營業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個單,幫客人設(shè)計(jì)服裝-采購物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時,需要連同設(shè)計(jì)稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計(jì)費(fèi)和紙樣費(fèi),成衣單價達(dá)到1000元每件。一共150款,一個月內(nèi)完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬。會備注服裝打樣費(fèi)用。 這種會不會由于單價太高被關(guān)注? 還是我們直接開一筆15萬樣板費(fèi)用發(fā)票好點(diǎn)?
老師我們是做貿(mào)易的,一般納稅人,主要買賣玉米,小麥,酒糟這些產(chǎn)品,小麥和玉米是我們自己開的收購發(fā)票,我們有些玉米走的汽車運(yùn)輸,我們買玉米的運(yùn)輸費(fèi)用我們自己承擔(dān),但是取得不了運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我想請教老師我們自己開收購發(fā)票,上面的單價我是用玉米的價格+運(yùn)輸成本+裝卸搬運(yùn)成本=總成本,然后用總成本÷總數(shù)量,計(jì)算的單位成本,舉例說明,假如我們買的玉米單價是2800一噸,運(yùn)費(fèi)是一噸100元,裝卸搬運(yùn)費(fèi)一噸是17元,那么我開收購發(fā)票的單價是每噸2800+100+17=2917元,那么收購發(fā)票上面每噸的單價是多少?稅費(fèi)是多少 我算的每噸的單價是價稅分離,2917÷1.09=2676.15元 增值稅款是2917-2676.15=240.85
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
是定制設(shè)計(jì)和制作,設(shè)計(jì)費(fèi)是單獨(dú)針對這個產(chǎn)品的12200元,然后產(chǎn)品單價是不含設(shè)計(jì)費(fèi)的單價600元
你好 那你就按產(chǎn)品單價600開票? 然后設(shè)計(jì)費(fèi)按12200來開票。 意思就是? ?設(shè)計(jì)費(fèi)和產(chǎn)品分別開? ?
好的,產(chǎn)品是13個點(diǎn),設(shè)計(jì)是6個點(diǎn)是嗎。
你好 是的。 產(chǎn)品銷售按13%。 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)按6%? ?
合同簽訂的都是按照13個點(diǎn),這個沒關(guān)系吧
你好? ? 你們應(yīng)該是分別列清楚明細(xì)的。 意思設(shè)計(jì)費(fèi)要計(jì)入產(chǎn)品里面一起嗎?? ??
您看下呢
你好? 購買方?jīng)]有異議的話。 你們就一起開在產(chǎn)品里面去。 算是你們研發(fā)過程中發(fā)生的研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)以及產(chǎn)品的相關(guān)費(fèi)用一起? 算銷售產(chǎn)品給客戶 。按13%開票出去? ? ?可以 。? ? ??