你好? ??所屬期是指該已完稅事項的應(yīng)稅所得期間,入庫期是指稅款實際繳納入庫的日期。? 你們申報后比如你是7.15號報的? 你們申報后 到時要看實際入庫的時間是多久來的。 所以完稅證明的入庫時間是7.23
老師,所屬日期和繳款日期我看不懂。這個月申報的不應(yīng)該是上個月的稅嗎?
老師 增值稅所屬期不是應(yīng)該按季或者月申報嗎 這個完稅證明怎么是 這一天的嗎
個稅申報應(yīng)該是按照所屬期實際發(fā)放工資社保,可是我一直是按照所屬期計提工資申報的,我想這個月調(diào)整過來,是不是這個月就要零申報?老師
老師,我那個退稅勾選是今天勾選的,那個所屬月份怎么顯示10月份?不是應(yīng)該是9月份的嗎?那我是應(yīng)該下個月申報所屬期是10月份的增值稅的時候再申報嗎?
老師好,每個月是要把財務(wù)報表,增值稅申報表,所得稅工商年報這些要裝訂在一起嗎? 是按稅款所屬期裝訂還是按申報期呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
不明白老師說的 能說明白一點嗎
你好 意思就是你申報的日期? 跟完稅證明的日期會有出入很正常? 。 你申報日期是你實際報稅的日期 。 而你完稅證明的如期是看稅務(wù)局那邊入庫稅款的日期來寫的。??
老師我想問的事 我這個完稅證明 是不是代表6月份的稅款
你好 你完稅證明上面有所屬期的? 寫的是7月的。 你們是不是在預(yù)繳了稅費? 你們是建筑企業(yè)吧 項目地在外地會預(yù)繳。 我看你所屬期不是寫的6月 是7月哈??
我們是建筑企業(yè) 我們預(yù)交稅款的話應(yīng)該是在項目地預(yù)交稅款 我覺得這個稅款所屬期會不會是在稅務(wù)局代開發(fā)票 獲得的完稅證明
你好? ? ?是的。 實際你們就是7月預(yù)繳了稅費了。? ? ? ?
老師 我去稅務(wù)局代開發(fā)票 取得完稅證明 就是相當(dāng)于我7月提前預(yù)交了一部分稅?
你好? 你們?nèi)ロ椖康?一般是需要先預(yù)繳的。 上面所屬期顯示就是你7月繳納了稅費了 。 是應(yīng)該預(yù)繳的部分? ?