這個(gè)按照所屬期來(lái)裝訂就可以的

財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表是裝訂在一起?按月還是按年?
老師好,現(xiàn)在報(bào)的報(bào)表稅款所屬期都是12月,但是印花稅等所屬期是1月,我怎么裝訂呢,是吧1月份報(bào)的裝訂到一起還是按所屬期裝訂呢
老師好,每個(gè)月是要把財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅申報(bào)表,所得稅工商年報(bào)這些要裝訂在一起嗎? 是按稅款所屬期裝訂還是按申報(bào)期呢
去年8月有張發(fā)票稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局網(wǎng)站增值稅申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表以及所得稅報(bào)表都按期更正過(guò)了,但財(cái)務(wù)系統(tǒng)還沒(méi)改,財(cái)務(wù)系統(tǒng)也要一期一期的改去年的嗎?都已經(jīng)裝訂了
老師麻煩問(wèn)一下,我在裝訂2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表,稅款所屬期是2023年12月,但是填報(bào)日期是2024年1月10號(hào),需要裝訂在2023年,還是2024年,謝謝老師
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買(mǎi)學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢(xún)問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買(mǎi)材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷(xiāo),老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?


比如今年1月份報(bào)去年12月增值稅,就把這個(gè)裝訂到去年報(bào)表里邊是嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣的,因?yàn)檫@個(gè)畢竟是屬于12月份
麻煩再問(wèn)一下,現(xiàn)在專(zhuān)票都是電子版,是不是不用留存裝訂了
電子專(zhuān)票的話(huà)最好也還是打印出來(lái)裝訂成冊(cè)
這個(gè)是按認(rèn)證時(shí)間裝訂還是按開(kāi)票時(shí)間么
這就是按照你所屬期認(rèn)證了裝訂