你好,你現(xiàn)在是籌建期的話(huà),可以
老師,以前我做分錄沒(méi)有涉及到開(kāi)辦費(fèi),直接進(jìn)入管理費(fèi)用的其他二級(jí)科目,現(xiàn)在可以把哪些二級(jí)科目全部列入開(kāi)辦費(fèi)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn):以前年度的銷(xiāo)售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)科目,記賬時(shí)錯(cuò)把廣告費(fèi)記入了辦公費(fèi),還沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅。像這種廣告費(fèi)涉及到匯算清繳的,錯(cuò)賬的調(diào)整分錄要怎么做?請(qǐng)老師注明二級(jí)明細(xì),謝謝。
你好,老師,我們家是去年8月份成立得,目前沒(méi)有收入,只有費(fèi)用,管理費(fèi)用用進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)嗎?其中有不少招待費(fèi),我二級(jí)科目直接進(jìn)得招待費(fèi),匯算清繳時(shí)能60%扣除不?我這樣做可以嗎?而且12月份之前這些招待費(fèi)沒(méi)有給法人報(bào)銷(xiāo),進(jìn)的其他應(yīng)付款可以吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)辦期間發(fā)生的現(xiàn)金費(fèi)用,全部無(wú)票,可以入賬嗎?管理費(fèi)用要設(shè)置無(wú)票二級(jí)科目嗎?
老師,我們是個(gè)綜合性養(yǎng)老院,剛開(kāi)始建賬的時(shí)候老板說(shuō)每個(gè)月發(fā)生的能耗每個(gè)部門(mén)包括老人都要去分?jǐn)傔@些費(fèi)用,于是我建賬的時(shí)候在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面建立了按照部門(mén)分的二級(jí)科目,在二級(jí)科目下面建立了相關(guān)能耗以及固定資產(chǎn)折舊的三級(jí)科目,這些是老人分?jǐn)偟馁M(fèi)用,部門(mén)員工分?jǐn)偟馁M(fèi)用我在管理費(fèi)用下面按照費(fèi)用類(lèi)型設(shè)置了二級(jí)科目,然后二級(jí)科目按照部門(mén)核算?剛開(kāi)始沒(méi)有覺(jué)得,后來(lái)發(fā)現(xiàn)賬好亂?有老師指教一下嗎?
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購(gòu)有一個(gè)260萬(wàn)的訂單,然后支出的話(huà)有個(gè)大的訂單可能在196萬(wàn)左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬(wàn)左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問(wèn)如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬(wàn),還了60萬(wàn),24年12月的余額為40萬(wàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬(wàn)。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫(xiě)100還是寫(xiě)40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢