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增值稅銷項,進項月底如何結轉,轉出未交增值稅這個科目如何運用
12月底:結轉增值稅: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ??? 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 這三個科目的金額如何確定?
老師,建筑行業(yè),期末會涉及銷項稅額,進項稅額,未交增值稅,預繳增值稅,簡易計稅,留底增值稅,不涉及轉出未交增值稅這個科目,該如何結轉呢?分錄?
老師,當月進項大于銷項,結轉銷項和進項后,如何做分錄結轉進未交增值稅這個明細科目?進項大于銷項需要結轉這步嗎?
老師,期末如何結轉增值稅進項稅,銷項稅,簡易計稅,轉出未交增值稅科目呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對