你好 你單位的業(yè)務可以的
老師,您好 請問下在做賬時不是本公司的員工的火車票飛機票能做為公司的會計憑證嗎?
你好 問個小問題 飛機 火車汽車票現(xiàn)在可以抵扣進項稅了 對吧 ,請問飛機票開的發(fā)票是公司名字 不是個人注明身份證的能抵扣嗎?
請問老師,我們公司沒有給員工交社保,這種情況下,員工出差,坐飛機啊,火車呀,拿回來的實名制車票飛機票是不是就不能抵扣稅款了?
請問老師,不是公司的員工,單給公司做事了,對方的火車票能報銷嗎
您好!老師我想問一下,不是本公司員工的飛機票能入賬嗎,開的公司的名頭
招投標產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
不是單位的業(yè)務 就是員工報銷然后沒有發(fā)票拿其他人(不是本公司員工)的車票抵一下 想問下這種情況允許嗎?
這種做招待費,抵扣不了多少的
老師 一般來說一個公司的招待費沒報多少呢?
報多少嗎 按實際發(fā)生的就可以 扣除比例發(fā)生額60%,營業(yè)收入千分之五