你好 對(duì)的 計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) ?
節(jié)假日老板請(qǐng)員工吃飯計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)?
你好老師請(qǐng)問,員工飯?zhí)贸缘挠?jì)入福利費(fèi),那用于員工飯?zhí)玫娜沼闷繁热缋@些,可以計(jì)入營業(yè)成本,而不是計(jì)入福利費(fèi)嗎
老板請(qǐng)員工吃飯可以做為福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問:老板請(qǐng)員工吃頓晚飯,應(yīng)該記入福利費(fèi)嗎?
老板請(qǐng)員工吃飯的餐飲費(fèi)記管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎?這個(gè)有稅前扣除限額嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
所得稅匯繳的時(shí)候不用再調(diào)增吧
有的補(bǔ)貼計(jì)入福利費(fèi)是不是還要看個(gè)稅,超限額了還需要繳納個(gè)稅,這種和吃飯的不是一個(gè)性質(zhì)吧
你好 不能分?jǐn)偟絺€(gè)人的不用交個(gè)稅? 能分?jǐn)偟牟⑷牍べY一起算個(gè)稅??
好的,謝謝老師
你好同學(xué):? 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!