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老師您好,由于我們公司的社保和公積金由于之前計提和發(fā)放數(shù)有差異,導(dǎo)致賬里應(yīng)付職工薪酬薪酬一直有余額,(由于時間長,現(xiàn)在已經(jīng)無法該核對差異的明細情況),現(xiàn)在我們想把這些余額處理掉,可以怎么進行賬務(wù)處理呢

2020-11-02 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 15:43

您好,如果已經(jīng)無法核實原因,簡單的方法就是轉(zhuǎn)入費用或者沖銷費用, 如果應(yīng)付職工薪酬-明細科目是借方余額,那么就補提一筆費用, 相反沖銷費用。

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快賬用戶2516 追問 2020-11-02 15:46

因為這些社保中涉及到開發(fā)間接費用和管理費用,且目前已無法找出具體是屬于哪個部門的哪個人的差異,不知道該沖開發(fā)間接費還是管理費用,不知道該沖哪個部門?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 15:54

如果是在區(qū)分不開,建議放在管理費用,以免后續(xù)提供不了證據(jù)。部門的話,我們公司有總部這種部門,不知道你們有沒有

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您好,如果已經(jīng)無法核實原因,簡單的方法就是轉(zhuǎn)入費用或者沖銷費用, 如果應(yīng)付職工薪酬-明細科目是借方余額,那么就補提一筆費用, 相反沖銷費用。
2020-11-02
還有貸方余額嗎,你公積金是多計提嗎,沖掉就可以,當月扣當月那這個應(yīng)該是沒有余額才對,
2020-08-27
同學(xué),您好暫緩的,沒有發(fā)放的,可以做到其他應(yīng)付款里。下月發(fā)的時候,再從其他應(yīng)付款里支出就可以了。
2020-08-27
你好,前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本。這個你可以調(diào)一下之前會計分錄,區(qū)分出來處理
2023-01-31
借,應(yīng)交增值稅,進項稅額 貸,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交增值稅,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,進項稅額
2023-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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