借:應付股利-境外公司 貸:應交稅金-應交所得稅(代扣代繳) 借:應交稅金-應交所得稅(代扣代繳) 貸:銀行存款
老師:您好! 給境外企業(yè)法人股東分配利潤要代繳10%的企業(yè)所得稅,問應計入什么科目,計應繳個稅科目?
請問老師,今年交去年匯算清繳的企業(yè)所得稅,是要入未分配利潤這個科目嗎,小企業(yè)會計準則的。
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完交的所得稅應該計入以前年度損益調整,軟件里沒有這個科目,能不能直接計入利潤分配未分配利潤?
老師,請問境外的個人股東取得企業(yè)分配的利潤需要繳納所得稅嗎?是他個人申報繳納還是支付企業(yè)代扣代繳?
老師,您好。境外企業(yè) A 100%投資境內B居民企業(yè),那么B居民企業(yè)在給境外企業(yè)A分配利潤時,B居民企業(yè)是否需要為境外A 代扣代繳10%的企業(yè)所得稅呢?
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內,我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應付和預付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
不是計個稅
這個老師寫錯了是吧
你是給自然人直接發(fā)放,還是給境外這個法人公司發(fā)放
公司是企業(yè)法人股東也是一人有限公司,是給境外的法人公司發(fā)放。
那就應該按照我寫的分錄填寫
好的,謝謝
不客氣,祝您學習愉快!