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老師,請問一下,我公司的電話費(fèi)實(shí)際從公賬上扣款500元,但是發(fā)票上金額微519元,請問這種我應(yīng)該怎么做賬呢?

2020-11-02 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-02 10:46

同學(xué),你好,這個(gè)直接按500做賬務(wù)處理

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快賬用戶4814 追問 2020-11-02 10:48

因?yàn)槲覇柫藸I業(yè)廳說的這19元是給公司返利的,那我還是以銀行實(shí)際扣款做賬是吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 10:49

是的,按實(shí)際做賬就行

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同學(xué),你好,這個(gè)直接按500做賬務(wù)處理
2020-11-02
你好 差額記應(yīng)付賬款就可以?
2020-11-02
您好,這個(gè)少支付的你計(jì)入到銷售費(fèi)用中
2022-02-14
你好,知道是哪里做錯了嗎?直接平賬的話,用現(xiàn)金收回,借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
2021-10-18
您好,由于金額很少總體影響不大,可以把發(fā)生額直接計(jì)入公司的費(fèi)用就可以。
2024-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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