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老板前期墊付的報銷款,(開辦期),直接給了一些單據(jù)發(fā)票什么的。這個怎么做賬

2020-11-02 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 10:09

你好 借管理費用-開辦費 貸 其他應(yīng)付款

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快賬用戶6647 追問 2020-11-02 10:10

需要記一筆現(xiàn)金增加嗎

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快賬用戶6647 追問 2020-11-02 10:10

不記得話是直接用你這個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-02 10:10

借管理費用-開辦費 貸 其他應(yīng)付款 這是墊付的

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快賬用戶6647 追問 2020-11-02 10:11

到時時候還的話,就是借:其他應(yīng)收嗎 代:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-11-02 10:11

借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶6647 追問 2020-11-02 10:12

是不用先記現(xiàn)金增加嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-02 10:12

你好,不用先記現(xiàn)金增加的

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你好 借管理費用-開辦費 貸 其他應(yīng)付款
2020-11-02
同學(xué),你好 那需要發(fā)票的
2023-07-25
在這種情況下,你可以通過做一筆轉(zhuǎn)賬憑證來處理。將之前記為“庫存現(xiàn)金”的金額轉(zhuǎn)為“其他應(yīng)收款-員工墊付”,然后當從公戶支付給個人時,再將“其他應(yīng)收款-員工墊付”沖減,對應(yīng)增加“銀行存款”。這樣賬目就能對應(yīng)上,保持賬務(wù)的準確和清晰。
2024-11-08
你好內(nèi),你怎么做帳往來科目一直有余額的。
2021-04-15
沒有發(fā)票不能報銷,謝謝
2020-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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