您好。 您看您年報(bào)利潤填的0,但是季報(bào)預(yù)繳利潤是負(fù)數(shù),這說明您某個(gè)季度的利潤表填上金額了,您現(xiàn)在查一下2019年4個(gè)季度的利潤表,看看是哪個(gè)季度的問題,您沒有業(yè)務(wù)一直零申報(bào)的話,把那個(gè)季度的金額改成零就可以了。
老師,我剛剛檢查了2020年輕有為第一季度的申報(bào)表,好像填寫的不對(duì)。我發(fā)的圖片是我們這個(gè)公司第一季度開票情況,我們公司是小型微利企業(yè)。你能根據(jù)這個(gè)幫我填寫增值稅申報(bào)表然后截圖發(fā)給我嗎?
老師,我這一直都是零申報(bào)的,今天稅務(wù)管理員說我的一個(gè)季度所得稅不對(duì),讓我改,我不會(huì)啊,您那邊能幫我看下嗎,我截圖給你,還有對(duì)話
老師您好,我還是接著圖片的問題,就是今天發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司報(bào)工資的人員跟我們的工資表人員不一致,他們那邊會(huì)申報(bào)這些人的個(gè)稅,那我們這邊要怎么處理呢,不做他們的工資嗎
老師,你好,就是我們另外一個(gè)公司的企業(yè)所得稅還沒申報(bào),然后老板叫我這邊幫忙申報(bào),但是那邊公司還沒給我上個(gè)季度詳細(xì)數(shù)據(jù),那我能按我看到的數(shù)據(jù)先申報(bào),等到下個(gè)月我再在下個(gè)季度的企業(yè)所得稅補(bǔ)充增減嗎
老師您好,小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào),截止日期應(yīng)該是5月31日,但是今天我準(zhǔn)備申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報(bào)了。申報(bào)方式為直接(上門)申報(bào)。 這個(gè)真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請(qǐng)問這是怎么回事???是稅務(wù)局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝