同學(xué)你好!這個可以的? 年度內(nèi)取得? 就可以了? ? 不影響企業(yè)所得稅的匯算清繳
老師好!當(dāng)月應(yīng)收300萬,但是成本票銷售方都是次月月初才給我們開票,這樣成本可以確認(rèn)嗎?小規(guī)模
老師好!我們當(dāng)月收入500萬,成本450萬,成本票銷售方下月開給我們可以嗎?一般納稅人
老師,你好,我公司原來是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運行了11個月了,銷售收入是230多萬.本月銷售收入是560萬,連續(xù)12個月內(nèi)銷售收入是790萬,這樣就會轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問的是,790萬中,500萬按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計算增值稅?本月560萬還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師,我是一般納稅人商貿(mào)公司,例如,我本月購進(jìn)10萬貨物,取得專用發(fā)票,全部入庫,當(dāng)月銷售5萬, 問題1、月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)我銷售的5萬成本對嗎老師? 問題2、我當(dāng)月購進(jìn)10萬是我的成本嗎?還是銷售結(jié)轉(zhuǎn)的5萬才是我當(dāng)月的成本
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
老師,我想問一下退休人員返聘,長期的,合同是簽勞務(wù)還是簽勞動合同?工資按薪酬報稅還是勞務(wù)報酬報稅
請問下老師,一般房屋租賃是幾個點稅率
我們在計提應(yīng)付職工薪酬的時候,工資除了入管理費用、銷售費用,還會入到哪里?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時入職了另外一家公司,然后補上了這個社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價準(zhǔn)備2.28,題目中沒有正確答案吧
@董孝彬 老師你好,有問題請教
這個股份支付的題,請給解析一下第三題,計算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個是遠(yuǎn)期匯票還是支票???能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個賬號怎么不是我們公賬賬號???
老師 問下客訴發(fā)生的退房費怎么做賬?
老師計提社保的時候一項一項分著計提,還是直接來總數(shù)計提
增值稅呢,增值稅沒開就不能抵扣,那是要預(yù)繳了?而且下月開,收支不是不配比了嗎
這個沒開? ?你是要多交增值稅啊 下月少交的? ?這個不影響啊? ? ?
那收支比呢,收入確認(rèn)了500萬,那450萬的發(fā)票沒得,賬該怎么做?
這個成本可以先不入賬的 也可以? ?在沒有發(fā)票的情況下? ?先暫估入賬的
那就是要先按500萬繳納增值稅了?
這個肯定的啊? ?如果不想? ? 需要及時取得對方發(fā)票的
如果是小規(guī)模,當(dāng)月確認(rèn)了收入,成本票沒取的,必須也要確認(rèn)成本嗎
這個不是必須呀? ?是自己覺得需要預(yù)估的話? ?
那為什么有些老師說收支要匹配,確認(rèn)收入必須要確認(rèn)成本
這個是從會計規(guī)范的角度考慮的? 理論上做賬? 肯定是這樣啊 可實踐中? ? 很多企業(yè)? 發(fā)票不能及時取得? 只能這樣啊