你好有限公司的個(gè)人股東嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),本月收入15萬(wàn),應(yīng)交個(gè)人所得稅是多少?個(gè)人所得稅是收入減去成本,費(fèi)用后的余額乘以稅率嗎?
股東分紅怎么繳納個(gè)人所得稅?收入減去成本費(fèi)用,減去企業(yè)所得稅后,剩下部分20%嗎?個(gè)人所得稅部分可以扣除白條費(fèi)用嗎?
怎么理解畫紅線的那句話。應(yīng)納稅所得額,應(yīng)該是收入減去成本費(fèi)用還有專項(xiàng)附加扣除的剩余部分叫應(yīng)納稅所得額吧。話紅線的那句1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額88400,應(yīng)該是已經(jīng)減去1-11月贍養(yǎng)老人(2000*11)的專項(xiàng)附加扣除之后的剩余部分吧
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入所得繳納個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,是直接收入乘稅率嗎?還是減去成本費(fèi)用后按利潤(rùn)總額計(jì)算繳納
請(qǐng)問(wèn)老師,律師事務(wù)所,收入減去成本后的金額是按照個(gè)人營(yíng)業(yè)所得繳納個(gè)人所得稅,那么在投資人把這個(gè)錢拿走分紅的時(shí)候還要繳納個(gè)稅嗎
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
是的,有限公司的股東分紅
繳納了所得稅之后需要計(jì)提盈余公積 之后的未分配利潤(rùn)分紅 你繳納企業(yè)所得稅,白條不能抵扣
假如收入100,稅前成本費(fèi)用70,招待費(fèi)2,白條有3,(忽略盈余公積)怎么計(jì)算個(gè)稅
你算個(gè)稅做什么? 那個(gè)個(gè)稅的
就是剩余利潤(rùn),股東分紅的個(gè)稅
(100-(100-70-0.5)*5%)*20% 你好 股東分紅的個(gè)稅的