同學你好,增值稅是一個流轉稅,只要商品,進行了流轉,他就需要交稅。發(fā)生了勞務服務的也都需要交稅,等于產生的價值進行了流轉,您就需要交這一稅種。
老師們好,想問一下對于這個增值稅的具體到底是怎么樣的,有哪位老師方便詳細跟我說說嗎
老師您好,我們公司購買的保本的結構性存款,要繳納增值稅,但是我不知道增值稅申報的時候是在哪張報表里,具體填寫哪個位置?麻煩知道的老師給我說詳細一點,謝謝
竹子老師,我剛說的那個問題是別人掛靠到我公司的業(yè)務,完工之后我才知道突然說要來我公司開個票給對方,那這樣我需要掛靠的個人向我公司提供材料票,勞務票,機械票是嗎?這些票開過來是不是都要讓對方跟我公司補個合同是吧?具體老師能詳細跟我說說嗎?
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們,對方也答應了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
老師你好,我想問下我們跟供應商簽的合同對方寫的基本戶,現(xiàn)在付款了對方要求我們付到他們一般戶,這樣的情況需要對方寫個情況說明嗎
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉到法人賬戶再用來支配?
關于計算器的問題,這個科學計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
增值稅就是消項稅大于進項稅的差額乘以稅率嗎
銷項減進項是您應交的稅哦
銷項是您的收入,乘以稅率,進項是您購買材料支付的成本,乘以稅率
銷項減進項是交的稅,還是差額乘稅率是交的稅?
銷項減進項的差額是你要交的稅。
差額不用再乘以稅率了。