你好 籌建期的可以
老師我有個(gè)公司是小規(guī)模,賣瓷磚開票按5個(gè)點(diǎn),第二季度,會(huì)計(jì)把開了5個(gè)點(diǎn)發(fā)票數(shù)據(jù)沒申報(bào),第三季度按稅盤數(shù)據(jù)申報(bào),也有開5個(gè)點(diǎn)的,不更正有沒有影響,5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票沒有作廢也沒紅沖。 老師我在確定在今年小規(guī)模開3個(gè)或1個(gè)點(diǎn),除特殊行業(yè)
新建的小規(guī)模公司 前面第一個(gè)季度是零申報(bào) 第二個(gè)季度開了票 虧損 沒關(guān)系吧 會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)注意
新成立的小規(guī)模企業(yè)第一度季度沒開票,但發(fā)生了工資支出也申報(bào)了個(gè)稅,但申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表卻零申報(bào)了,第二季度申報(bào)時(shí)是否將第一季度的工資支出和發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用加進(jìn)去
老師您好 我們是勞務(wù)派遣公司小規(guī)模納稅人,今天報(bào)稅發(fā)現(xiàn)第三個(gè)季度的增值稅超額了 ,我現(xiàn)在聯(lián)系購買方,作廢發(fā)票,會(huì)引起稅控風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請(qǐng)問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報(bào)交稅了?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
籌建期 大量的餐飲票做成本可以嗎 確實(shí)是為了籌建發(fā)生的
你好 做費(fèi)用 開辦費(fèi)
怎么判斷是不是籌建期
試生產(chǎn),試營業(yè)之前都可以。
餐飲票作為籌辦費(fèi)都可以稅前扣除嗎
不是扣除還是有比例的。