你好,同學(xué)?,F(xiàn)在用得多的是擎天柱處理了的。
老師你好,廣東深圳的生產(chǎn)出口企業(yè)退稅申報(bào)現(xiàn)在是在哪個(gè)平臺(tái)了?
老師好,生產(chǎn)型出口退稅申報(bào)軟件的最新版本在深圳電子稅務(wù)局哪里看呢?
老師,深圳企業(yè),第一次出口貨物,需要出口退稅,要在哪里申請(qǐng)申報(bào),具體流程又是什么樣的?在線(xiàn)急
深圳老師,坐標(biāo)深圳。外貿(mào)出口退稅企業(yè),我現(xiàn)在還有22年出口的還沒(méi)有退稅,這個(gè)現(xiàn)在有什么時(shí)限嗎?或者是超過(guò)了某個(gè)時(shí)間點(diǎn),需要錄入更多資料不?謝謝
老師好!我司是深圳的生產(chǎn)出口企業(yè),后來(lái)公司的工廠(chǎng)搬到東莞去了,我們還能申請(qǐng)出口退稅嗎
老師廠(chǎng)區(qū)圍墻長(zhǎng)165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報(bào)關(guān)的錢(qián)提不出來(lái)了,
請(qǐng)教這個(gè)題的全部分錄
老師,無(wú)票收入的外賬要怎么做?
#提問(wèn)#老師,沒(méi)有折舊完的固定資產(chǎn)報(bào)廢,稅務(wù)怎么處理?
甲公司22年末與丙公司的未決訴訟案件,很可能需要賠償680萬(wàn),并確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債680萬(wàn),23年3月5號(hào)經(jīng)法院一審判決甲司需要賠賠付620萬(wàn)。甲和丙同意此判決并不再上訴,企業(yè)所得稅稅率為15%,匯算清繳和資產(chǎn)負(fù)債表批準(zhǔn)報(bào)出日為23年3月31日,該訴訟事項(xiàng)對(duì)22年末遞延所得稅資產(chǎn)影響金額是?
老師,我們是機(jī)械租賃公司,我們開(kāi)票出去工地在異地,但是我們對(duì)方不用預(yù)交稅款,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票時(shí)要開(kāi)外管證嗎?
這個(gè)答案有沒(méi)有問(wèn)題?
我是一名個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車(chē)。租給公司。公司年底付了一萬(wàn)塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車(chē)輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問(wèn)的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬(wàn)購(gòu)入某專(zhuān)利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線(xiàn)法攤銷(xiāo)專(zhuān)利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷(xiāo)金額為160萬(wàn),21年12月31日。該專(zhuān)利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬(wàn),預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線(xiàn)法攤銷(xiāo)22年12月31日可回收金額430萬(wàn),所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬(wàn),那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬(wàn),賬面價(jià)值420萬(wàn),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?