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老師,非營利組織的計提工資和發(fā)放工資怎么做分錄?

2020-10-31 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-31 10:40

普通企業(yè)是一樣的,計提時借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 10:45

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-10-31 10:45

好的,祝你學(xué)習(xí)愉快

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 11:59

老師,請問非營利企業(yè)把錢借給別人取得的利息收入,應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 12:01

借:銀行存款 ?貸: 籌資費用

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 12:08

這個短期借款,借給別人取得的收入,不能記其他收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 12:11

利息收入不能及收入,需要中間費用的

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 12:14

那銀行存款取得的利息收入,可以記財務(wù)費用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 12:16

可以的,沖減財務(wù)費用也可以

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 13:30

我們借錢給別人,我們該如何做會計分錄呢

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 13:44

老師,我們借款給別的單位,借款單位要按月付給我們利息,我們要如何做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 15:45

借財務(wù)費用貸銀行存款

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 15:47

要按月計提利息收入嗎?

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 15:51

老師,就是非營利組織把一筆錢借給別的公司用,別的公司按月付給我們利息。對于我們,借出這筆錢時怎么做分錄,取得這筆利息收入時怎么做分錄。這筆利息收入是否要計提。

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齊紅老師 解答 2020-10-31 15:54

借:應(yīng)收賬款貸銀行存款 借銀行存款貸財務(wù)費用

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 15:57

老師,那要按月計提嗎?

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快賬用戶1945 追問 2020-10-31 15:59

還有老師,我是要會計軟件做賬的,軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣,我只要把憑證錄入,不要手動的做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證吧!

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齊紅老師 解答 2020-10-31 16:11

合格需要看你用的什么軟件哦,新的問題需要到平臺提出哦~

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普通企業(yè)是一樣的,計提時借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2020-10-31
同學(xué),你和 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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您好,這個的話是需要計提的,要
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借業(yè)務(wù)活動成本 貸應(yīng)付職工薪酬
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計提借業(yè)務(wù)活動成本/管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
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