您好。 首先購買大米是福利費(fèi)支出。要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目歸集核算。 因?yàn)槟徣霑r(shí),并沒有發(fā)放,所以這個(gè)時(shí)候嚴(yán)格來說不要進(jìn)費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款或者銀行存款,附件:發(fā)票。 等您實(shí)際發(fā)放福利時(shí),借:福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),憑證后附:發(fā)放明細(xì)簽字表等。 當(dāng)然,實(shí)務(wù)中好多都是把這兩筆分錄合到一塊做的,因?yàn)橘I來之后肯定當(dāng)月就發(fā)放完了。 您體會(huì)一下。
老師,這筆業(yè)務(wù)在最后一個(gè)步驟時(shí),說從應(yīng)付職工福利費(fèi)分?jǐn)偟劫M(fèi)用中去,這個(gè)依據(jù)是什么,為什么后期還需要分?jǐn)偟劫M(fèi)用中去呢,這個(gè)在去的發(fā)票時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款時(shí)業(yè)務(wù)不就結(jié)束了嗎,后期再分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用我覺得沒有依據(jù)呀
老師,您好~我們公司有個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。就是按照每個(gè)店利潤總額的5%,對(duì)每個(gè)店的店經(jīng)理給予獎(jiǎng)勵(lì)。然后次月發(fā)放。我同事說,只要在發(fā)放的時(shí)候做賬務(wù)處理就好。借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我覺得賬務(wù)處理是: 1、計(jì)提分錄 ???借:管理費(fèi)用?? ??貸:應(yīng)付職工薪酬——利潤分享計(jì)劃 2、發(fā)放分錄 ?????借:應(yīng)付職工薪酬——利潤分享計(jì)劃 ????????????貸:銀行存款等 ???????????????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 但我同事說我這樣做是不對(duì)的。她說利潤就是利潤,又不是費(fèi)用。為什么要做費(fèi)用。 老師,我想知道正確的賬務(wù)處理到底是什么?謝謝
我想問下各位老師,收到一張專票不需要抵扣,所以我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票 謝謝
老師,我請(qǐng)教下。關(guān)于員工社保個(gè)人部分的賬務(wù)處理,因?yàn)楣竟べY沒有準(zhǔn)時(shí)發(fā),社保又是每月交了的,交的時(shí)候個(gè)人部分借:其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸:銀行存款 。我能不能在計(jì)提工資時(shí)做成借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收-社保-個(gè)人部分,不等到發(fā)工資的時(shí)候才做這筆分錄
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費(fèi)用應(yīng)該算是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
請(qǐng)問老師怎么從財(cái)務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運(yùn)用好計(jì)算器提高答題速度,會(huì)計(jì)學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計(jì)算器是不是和f考試時(shí)候不一樣呢,不想在計(jì)算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運(yùn)用得多,請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳的20%個(gè)稅可以開票時(shí)候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財(cái)務(wù)軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實(shí)現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個(gè)疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯(cuò)誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯(cuò)誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號(hào)就編成20號(hào)了,這樣就導(dǎo)致它的前一張憑證也就是19號(hào)憑證日期是4.30日的,20號(hào)憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊(cè)公司時(shí)認(rèn)繳200萬,25年打算實(shí)繳200萬。需要到哪個(gè)部門進(jìn)行認(rèn)繳,認(rèn)繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認(rèn)繳實(shí)收資本?
我懂了,謝謝您哈,老師,我把思路整理一下,您看我說的有問題嗎:首先公司給他預(yù)付一部分款項(xiàng),由于并沒有收到東西且沒有發(fā)票,最終收回來的東西是大米本來應(yīng)該記入預(yù)付賬款,但是由于該產(chǎn)品進(jìn)來公司后不是公司自己持有,是需要給員工的,這時(shí)候不能用這個(gè)往來科目,所以記入其他應(yīng)付款這個(gè)往來科目,等到對(duì)方將發(fā)票給我們時(shí),我們由于還沒給員工發(fā)放,所以將其他應(yīng)付轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬,等到后期實(shí)際發(fā)放時(shí),在全額從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)入費(fèi)用中去,老師,我的理解哪里有問題嗎
老師在嗎?
預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款,您選擇一個(gè)科目核算就行,實(shí)務(wù)中為了簡(jiǎn)便核算,一個(gè)單位對(duì)應(yīng)一個(gè)往來科目就行。
一個(gè)單位對(duì)應(yīng)一個(gè)往來是什么意思呀,老師,可是預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款不一樣呀,這也可以替代?
您一個(gè)單位對(duì)應(yīng)兩個(gè)科目,查賬也不方便啊,是吧。業(yè)務(wù)不多的話,一個(gè)科目就可以。比如說預(yù)付時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 購入時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款 這也可以啊。