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老師,這筆業(yè)務(wù)在最后一個(gè)步驟時(shí),說從應(yīng)付職工福利費(fèi)分?jǐn)偟劫M(fèi)用中去,這個(gè)依據(jù)是什么,為什么后期還需要分?jǐn)偟劫M(fèi)用中去呢,這個(gè)在去的發(fā)票時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款時(shí)業(yè)務(wù)不就結(jié)束了嗎,后期再分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用我覺得沒有依據(jù)呀

老師,這筆業(yè)務(wù)在最后一個(gè)步驟時(shí),說從應(yīng)付職工福利費(fèi)分?jǐn)偟劫M(fèi)用中去,這個(gè)依據(jù)是什么,為什么后期還需要分?jǐn)偟劫M(fèi)用中去呢,這個(gè)在去的發(fā)票時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款時(shí)業(yè)務(wù)不就結(jié)束了嗎,后期再分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用我覺得沒有依據(jù)呀
老師,這筆業(yè)務(wù)在最后一個(gè)步驟時(shí),說從應(yīng)付職工福利費(fèi)分?jǐn)偟劫M(fèi)用中去,這個(gè)依據(jù)是什么,為什么后期還需要分?jǐn)偟劫M(fèi)用中去呢,這個(gè)在去的發(fā)票時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款時(shí)業(yè)務(wù)不就結(jié)束了嗎,后期再分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用我覺得沒有依據(jù)呀
2020-10-31 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-31 10:22

您好。 首先購買大米是福利費(fèi)支出。要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目歸集核算。 因?yàn)槟徣霑r(shí),并沒有發(fā)放,所以這個(gè)時(shí)候嚴(yán)格來說不要進(jìn)費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款或者銀行存款,附件:發(fā)票。 等您實(shí)際發(fā)放福利時(shí),借:福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),憑證后附:發(fā)放明細(xì)簽字表等。 當(dāng)然,實(shí)務(wù)中好多都是把這兩筆分錄合到一塊做的,因?yàn)橘I來之后肯定當(dāng)月就發(fā)放完了。 您體會(huì)一下。

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快賬用戶1679 追問 2020-10-31 10:34

我懂了,謝謝您哈,老師,我把思路整理一下,您看我說的有問題嗎:首先公司給他預(yù)付一部分款項(xiàng),由于并沒有收到東西且沒有發(fā)票,最終收回來的東西是大米本來應(yīng)該記入預(yù)付賬款,但是由于該產(chǎn)品進(jìn)來公司后不是公司自己持有,是需要給員工的,這時(shí)候不能用這個(gè)往來科目,所以記入其他應(yīng)付款這個(gè)往來科目,等到對(duì)方將發(fā)票給我們時(shí),我們由于還沒給員工發(fā)放,所以將其他應(yīng)付轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬,等到后期實(shí)際發(fā)放時(shí),在全額從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)入費(fèi)用中去,老師,我的理解哪里有問題嗎

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快賬用戶1679 追問 2020-10-31 12:43

老師在嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 13:47

預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款,您選擇一個(gè)科目核算就行,實(shí)務(wù)中為了簡(jiǎn)便核算,一個(gè)單位對(duì)應(yīng)一個(gè)往來科目就行。

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快賬用戶1679 追問 2020-10-31 14:05

一個(gè)單位對(duì)應(yīng)一個(gè)往來是什么意思呀,老師,可是預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款不一樣呀,這也可以替代?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:32

您一個(gè)單位對(duì)應(yīng)兩個(gè)科目,查賬也不方便啊,是吧。業(yè)務(wù)不多的話,一個(gè)科目就可以。比如說預(yù)付時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 購入時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款 這也可以啊。

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您好。 首先購買大米是福利費(fèi)支出。要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目歸集核算。 因?yàn)槟徣霑r(shí),并沒有發(fā)放,所以這個(gè)時(shí)候嚴(yán)格來說不要進(jìn)費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款或者銀行存款,附件:發(fā)票。 等您實(shí)際發(fā)放福利時(shí),借:福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),憑證后附:發(fā)放明細(xì)簽字表等。 當(dāng)然,實(shí)務(wù)中好多都是把這兩筆分錄合到一塊做的,因?yàn)橘I來之后肯定當(dāng)月就發(fā)放完了。 您體會(huì)一下。
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你好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2022-12-25
你好,企業(yè)部分計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用(或者銷售費(fèi)用等)-企業(yè)社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保;個(gè)人部分計(jì)提時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保;繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保、其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸:銀行存款。 是這么計(jì)提的嗎,是否有重復(fù)
2020-08-23
你好,學(xué)員,要先計(jì)提的,在做發(fā)放沖減應(yīng)付職工薪酬
2022-10-26
同學(xué),你好,你平時(shí)交社保,借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,應(yīng)付職工薪酬-單位社保,貸銀行存款 計(jì)提單位社保,借管理費(fèi)用-單位社保,貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 你計(jì)提工資的時(shí)候再做,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資 實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候,再把之前計(jì)提的個(gè)人社保往來做平了 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2021-12-22
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