您好 正規(guī)的 專票銷售方開戶行賬號(hào)沒(méi)打印出來(lái)最好重開 不過(guò)如果發(fā)票接收方不介意 也不影響認(rèn)證抵扣使用的
請(qǐng)問(wèn)8月開專票時(shí)稅盤票號(hào)和發(fā)票票號(hào)沒(méi)對(duì)上,這樣打印出來(lái),對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,給我們退回來(lái)了,我們現(xiàn)在是系統(tǒng)號(hào)相對(duì)應(yīng)的發(fā)票還沒(méi)打印,我們重復(fù)打印給對(duì)方可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師專票銷售方開戶行賬號(hào)沒(méi)打印出來(lái)能用嗎?對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了
我們公司收到對(duì)方給開的專票,已已經(jīng)認(rèn)證了,后來(lái)現(xiàn)在商品質(zhì)量問(wèn)題退貨,申請(qǐng)開具紅字專票,那原來(lái)已經(jīng)認(rèn)證的那張專票還要退給銷售方嗎
老師好,我是銷售方開出的增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了,并開出紅字沖銷證明了,我們打印出來(lái)的紅字發(fā)票需要蓋章給對(duì)方嗎
專票的銷方信息欄沒(méi)有填寫開戶行賬號(hào),能用來(lái)抵扣認(rèn)證嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
謝謝老師!
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