同學(xué)你好,建議一個每月開具10萬元,另一個每月開具90萬元,這樣的話,一個免增值稅,另一個交增值稅,可以把稅做到最低。
老師您好!我們現(xiàn)在有個小規(guī)模納稅人,有個個體?。ê硕ㄕ魇?7000元)從下個月要每月開票100萬連續(xù)開3個月的!我怎么做稅收籌劃能把稅做到最低!
你好,我們現(xiàn)在是個體戶,核定征收的,假如我們每個月開票開了50萬,一年下來都有6百多萬的票了,我們一直都沒有做賬的。那到時我們要怎么做啊
老師,小規(guī)模納稅人開票現(xiàn)在每個月有定額嗎?不是一個月不超15萬的嗎?怎么地稅那邊說每個月每家都有定額,連續(xù)開了超過定額就要改一般納稅人呢?我們每個月開票也沒有超15萬呀
您好老師,我們是個體工商戶小規(guī)模納稅人,核定征收的定額是每月將近2萬,那如果開票超過2萬需要納稅嗎?現(xiàn)在有小規(guī)模免征的政策
老師,您好,我是運輸企業(yè)小規(guī)模納稅人,每個月收入20幾萬,有什么可以做為成本?能讓企業(yè)的成本費用最大化?稅負(fù)率最低?
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章。現(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
可以具體點嗎?個體還是小規(guī)模?現(xiàn)在小規(guī)模是按季度30萬???
同學(xué)你好,建議個體每月10萬元,小規(guī)模每月90萬元,也就是把個體控制在季度30萬元以內(nèi),剩下的在小規(guī)模開具即可。
可以幫我算下具體的稅是多少碼
個體也是按季度申報個稅?。∥覀兒硕ǖ氖且粋€季度57000元
同學(xué)你好,如果計算的話,還需要知道10月份開了多少發(fā)標(biāo)了,另外還有就是2021年1月份的100萬元,現(xiàn)在還不知道需要繳納多少增值稅?。髂?月份小規(guī)模增值稅率還沒有確定呢)。
10月份沒有開發(fā)票
同學(xué)你好,這樣的話,也需要知道明年1月小規(guī)模的增值稅率啊,現(xiàn)在定不了。
先按1%算!我主要是不知道個體怎么算稅
同學(xué)你好,這種情況下,個體在11月,可以開具20萬元,12月可以開具10萬元,下年1月份可以開具30萬元(假設(shè)后面的2、3月份不再開具發(fā)票了),個休全部免增值稅,小規(guī)模在11月可以開具80萬元,12月可以開具90萬元,下年1月份可以開具70萬元,小規(guī)模全部按1%計算增值稅,則需要繳納的增值稅=240*1%=2.4萬元。