同學(xué),您好,第三方是誰(shuí)呢。
辦理了對(duì)公收款二維碼,第三方支付的0.01分錢,該怎么入賬呢?老師,具體分錄怎么做?
老師,銀行 收到第三方收款二維碼的公司,給公司掃碼付的,2分錢,該怎么處理。是為了試二維碼賬戶能否使用支付的
老師,我司通過(guò)對(duì)公銀行辦理了 第三方 公司收款二維碼 收到第三方收款二維碼的公司,給公司掃碼付的,2分錢,該怎么處理。這個(gè)2分錢是為了試二維碼賬戶能否正常使用支付的,不用再退還了
老師,您好,最近本公司的公戶去銀行辦理了二維碼收款,掃二維碼收到的錢是在網(wǎng)上一個(gè)平臺(tái)上,第二天才能自動(dòng)轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,那這個(gè)二維碼收的錢怎么處理怎么做賬?謝謝!
公司基本戶賬號(hào)在銀行辦理二維碼收款,銀行給我們公司一個(gè)二維碼,我們客戶付錢可以在掃二維碼支付,但是要扣手續(xù)費(fèi),假如客戶支付100元,手續(xù)費(fèi)3.5%請(qǐng)問(wèn)一下老師我們收到這二維碼款后怎么做記賬分錄呢?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
辦理二維碼,比如學(xué)員掃碼以后,錢不是立即到銀行賬戶。是先到第三方的賬戶,第二天才到公司公戶的。二維碼是通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司。
是辦理收款二維碼的公司是嗎?收到對(duì)方的0.01元是嗎? 借:銀行存款 0.01 貸:管理費(fèi)用 0.01
嗯,為了試試二維碼是否可以正常使用了。打了1分錢進(jìn)來(lái)。 管理費(fèi)用嗎?那二級(jí)科目選什么呢?
二級(jí)科目選其他就可以。
需要紅字借方嗎?還是就借銀行存款 貸管理費(fèi)用-其他
不需要紅字,就沖減管理費(fèi)用在貸方。才一分錢,記入管理費(fèi)用,或者記財(cái)務(wù)費(fèi)用都可以的。
如果計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,是不是就要紅字借方了呢?
是。如果記入財(cái)務(wù)費(fèi)用就是要紅字記入借方。
財(cái)務(wù)費(fèi)用的話,二級(jí)科目也是其他嗎?還是選利息呢?
其他。記利息也沒(méi)有關(guān)系。才一分錢。
支付給服務(wù)器的軟件費(fèi)用,退回來(lái)了。之前支付的時(shí)候是借預(yù)付賬款,貸銀行存款 退回的分錄應(yīng)該怎么寫呢?老師
做相反分錄就可以。 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
正常的分錄?還是需要紅字呢?
同學(xué),是正常的分錄哦。