您好,合計(jì)數(shù)的稅率應(yīng)該還是13%,這樣就對(duì)了
怎么調(diào)某個(gè)商品的稅金和不含稅收入,使得不含稅收入合計(jì)*稅率=稅金合計(jì)
怎么調(diào)某個(gè)商品和不含稅收入和稅金,使得不含稅收入合計(jì)*0.13=稅金合計(jì)
老師,合同中有 3種不同的商品,約定了合同總金額 和 每種商品的總金額(每種商品總金額之和 等于 合同總金額),我們用合同總金額÷1.06 得出 總的不含稅金額,用 每種商品總金額÷1.06 得出 3種商品不含稅金額之和,問(wèn)題是:合同不含稅總金額 和 3種商品不含稅總金額 有0.01的尾差,這種怎么處理呢?
無(wú)票收入 194821.02 稅額是1948.21 價(jià)稅合計(jì)196769.23 開(kāi)發(fā)票收入205503.78 稅額2280.73 價(jià)稅合計(jì)金額207784.51 不含稅收入是400324.8 報(bào)個(gè)稅時(shí) 收入應(yīng)該是不含稅的還是價(jià)稅合計(jì)金額
進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅銷售收入×(稅率-稅負(fù))怎么演變成進(jìn)項(xiàng)票額加稅合計(jì)金額=不含稅收入×(稅率-稅負(fù))×(1+稅率)÷稅率老師怎么推的可以講下嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
可是21.23*0.13不等于2.77
怎么調(diào)某個(gè)商品和不含稅收入和稅金,使得不含稅收入合計(jì)*0.13=稅金合計(jì)
您好,是因?yàn)樾?shù)點(diǎn)差異造成的
那請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)呢
您好,小數(shù)點(diǎn)尾差是可以忽略的哦