進(jìn)項(xiàng)稅額/稅率*(1?稅率)=進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 左邊做了,/稅率*(1?稅率) 右邊也需要這么做 不含稅銷售收入×(稅率-稅負(fù))/稅率*(1?稅率) 得出來的
老師, 增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售收入 這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 含進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣稅額嗎?
銷售額不含稅5563460.48,稅額723249.85。進(jìn)攻不含稅22876.61+5352319=5375195.61進(jìn)項(xiàng)稅額2019.39+695801.47=697820.86。稅負(fù)率怎么計(jì)算?
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
老師 商貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率是0.9,我們開票稅率是13%。進(jìn)項(xiàng)稅率也是13%。 銷售合同總額 9317054, 不含稅收入 8245180.53, 稅 1071873.47 。 采購進(jìn)項(xiàng)合同總額不含稅8595353, 不含稅金額7606507.08, 稅988845.92 已交增值稅17990.35.。我還要找多少票抵稅才合適
不含稅銷售收入=進(jìn)項(xiàng)稅額/(銷項(xiàng)稅率-稅負(fù)率)請(qǐng)問一下老師,這個(gè)公式是怎么推算出來的?
12月26日,收到深圳圖畫教育有限公司團(tuán)購電腦一批,預(yù)付貨款30000元,12月27日貨已發(fā)出,信用卡支付30000元,開具增值稅專用發(fā)票62123.89元,稅款8076.11元,貨款總額70200元,剩余貨款暫未收到。沒筆分錄寫清楚數(shù)字都寫上
老師,臘雞腿的稅率是多少?
我們公司做煤炭貿(mào)易,有一個(gè)中間自然人,給我們介紹便宜的煤炭資源,比市面價(jià)低30多元,然后給他每噸提成15,這個(gè)是傭金是返點(diǎn)還是回扣?他要給我開什么發(fā)票?我代扣個(gè)稅時(shí)按勞務(wù)報(bào)酬扣嗎?
單價(jià)820一個(gè),投入50萬掙30%,820一個(gè)需要提高到多少錢。
第2問,題目的意思是甲想要乙把電腦轉(zhuǎn)移給丙,本來由甲承擔(dān)債務(wù),改由丙來承擔(dān)債務(wù),屬于債務(wù)轉(zhuǎn)移,答案表述的是債權(quán)轉(zhuǎn)移,是答案錯(cuò)了嗎?
第五和第七題能看下嗎,后面答案對(duì)不上,是其他題的
老師,實(shí)務(wù)寫分錄時(shí)后面數(shù)字怎么來的,需要像答案一樣寫算式嗎?
老師 為租房子發(fā)生的差旅費(fèi)計(jì)不計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)?
請(qǐng)問物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi)用預(yù)收賬款科目,下掛的核算項(xiàng)目是每棟樓,如B1、 B2,這樣行嗎?
您好老師,單位投資一個(gè)項(xiàng)目,投資32萬,后發(fā)現(xiàn)對(duì)方未把資金作為股權(quán)而是計(jì)入了借款,我們要追回資金,對(duì)方無資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當(dāng)于我們花錢購買設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當(dāng)時(shí)投資做賬是借:長期股權(quán)投資32萬貸:銀行存款32萬。請(qǐng)問這種情況如何做賬?對(duì)方還有一種情況,就是抵押19萬的設(shè)備,剩余13萬是門市裝修的費(fèi)用,單獨(dú)開一張裝飾裝修費(fèi)的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對(duì)方把門市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對(duì)方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
進(jìn)項(xiàng)稅額/稅率*(1?稅率)=進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)老師這個(gè)公式?jīng)]有看懂
進(jìn)項(xiàng)稅額/稅率,這個(gè)是不含稅的, 不含稅的金額乘以(一加稅率)不就是加稅合計(jì)