你好!不是,你可以需要的時候再去抵扣 借:管理費用—物業(yè)費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款等。
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們公司收到物業(yè)公司開來的一張專票(物業(yè)費),我們公司需要去進(jìn)行認(rèn)證抵扣嘛,本月收到的必須本月去進(jìn)行認(rèn)證抵扣嘛,還有老師會計分錄應(yīng)該怎么寫呢謝謝老師
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒有收入,取得的增值稅專用發(fā)票都沒抵扣,直接進(jìn)了費用,也沒在平臺認(rèn)證。我想咨詢一下,如果不認(rèn)證會有風(fēng)險嗎?不抵扣也必須認(rèn)證嗎?抵扣聯(lián)是單獨存放,還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬?謝謝
請問一下老師,我們設(shè)計公司發(fā)生了一筆去年的設(shè)計費退款70%,31500。這個月應(yīng)該怎么寫分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,也是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,而且去年沒有開發(fā)票。這是去年做的收入分錄。謝謝老師
老師好,我公司代a公司支付給b公司一筆費用,這筆費用本不該我們公司承擔(dān),b公司收到我公司的錢,也給我們開了發(fā)票,這個發(fā)票我們已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證,也用于抵扣了,現(xiàn)在我們要從b公司將這筆錢要回來,應(yīng)該怎么操作呀?
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
但是老師,我們是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人也可以認(rèn)證抵扣嘛
你好!不可以。小規(guī)模不能抵扣。
那不能抵扣的話,就直接進(jìn)管理費用,不用再計入應(yīng)交稅費了吧
老師那就不用再去認(rèn)證抵扣了吧
你好!是的。你這個是直接入管理費用
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了