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老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們公司收到物業(yè)公司開來的一張專票(物業(yè)費),我們公司需要去進(jìn)行認(rèn)證抵扣嘛,本月收到的必須本月去進(jìn)行認(rèn)證抵扣嘛,還有老師會計分錄應(yīng)該怎么寫呢謝謝老師

2020-10-30 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 14:41

你好!不是,你可以需要的時候再去抵扣 借:管理費用—物業(yè)費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款等。

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快賬用戶4532 追問 2020-10-30 14:42

但是老師,我們是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人也可以認(rèn)證抵扣嘛

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齊紅老師 解答 2020-10-30 14:42

你好!不可以。小規(guī)模不能抵扣。

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快賬用戶4532 追問 2020-10-30 14:43

那不能抵扣的話,就直接進(jìn)管理費用,不用再計入應(yīng)交稅費了吧

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快賬用戶4532 追問 2020-10-30 14:44

老師那就不用再去認(rèn)證抵扣了吧

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齊紅老師 解答 2020-10-30 14:46

你好!是的。你這個是直接入管理費用

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快賬用戶4532 追問 2020-10-30 14:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-30 14:48

你好!不用客氣的了

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你好!不是,你可以需要的時候再去抵扣 借:管理費用—物業(yè)費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款等。
2020-10-30
不用認(rèn)證 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借原材料貸其他應(yīng)收款
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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