發(fā)票是去年的發(fā)票,就是開票時(shí)間是今年的,還是去年的日期呢?
去年發(fā)生的運(yùn)費(fèi),發(fā)票也是去年的,一般納稅人,今年入賬,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
去年結(jié)賬后 今年有去年的費(fèi)用發(fā)生 直接記在今年可以嗎? 如果要調(diào)整 怎么寫分錄呢? 單位用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年收入已入賬,已申報(bào)增值稅,沒有開發(fā)票,今年補(bǔ)開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
員工去年發(fā)生的工傷,在醫(yī)院發(fā)生的費(fèi)用,有發(fā)票,但是去年沒入賬,今年才入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
一般納稅人,去年的廠房房租費(fèi)入今年的賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
請(qǐng)問電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊(cè)資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計(jì)29萬,21萬對(duì)應(yīng)的增值稅是需要交的,請(qǐng)問普票的8萬對(duì)應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說走成本,老師怎么走
請(qǐng)問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險(xiǎn)發(fā)票,貨代只能給我們開成運(yùn)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險(xiǎn)公司直接做保險(xiǎn),開保費(fèi)發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問為什么保費(fèi)要開成運(yùn)費(fèi),我們?cè)趺唇忉屇兀縋S:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報(bào)三年的房產(chǎn)稅是不是會(huì)扣很多信用等級(jí)評(píng)分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報(bào)增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時(shí)出口退稅出口增值稅退免稅申報(bào)一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計(jì)提該部分收入對(duì)應(yīng)的城建稅和附加稅費(fèi)?因?yàn)檫@部分也是不用交的。如果需要計(jì)提城建和附加稅費(fèi),又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)沒有1-4月份的累計(jì)數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個(gè)供應(yīng)商在愛眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動(dòng)打電來問我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
去年的時(shí)間
這個(gè)只能用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
一、借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款、或預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款科目) 二、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
專用發(fā)票
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 一、借:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款、或預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款科目) 二、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
一、就是上述的賬務(wù)處理。 二、第二種賬務(wù)處理是:可以記在當(dāng)年的費(fèi)用處理,再在企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí),按不是當(dāng)年的費(fèi)用,進(jìn)行調(diào)整應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅處理。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目
沒有這個(gè)科目,你可以新增這個(gè)科目進(jìn)行賬務(wù)處理,或者是按第二種處理方式進(jìn)行處理。