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老師,母公司和子公司的第三季度合并報(bào)表怎么做,之前都沒(méi)有做過(guò),期初余額要調(diào)整嗎

2020-10-30 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-30 13:12

你好,同學(xué)。合并就是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)相加,然后內(nèi)部損益 用分錄調(diào)整,再出具 合并報(bào)表,不用的啊,如果沒(méi)有內(nèi)部 損益 ,就不調(diào)整的

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快賬用戶9984 追問(wèn) 2020-10-30 13:13

有借款和投資,那期初數(shù)就是6月底的余額嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-30 13:20

是的,期初就是上期末的數(shù)據(jù)的 貸款和投資要抵消

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快賬用戶9984 追問(wèn) 2020-10-30 13:25

老師,像我這樣是不是利潤(rùn)表就完全照抄就行,資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表里的借款和投資是母公司寫增加額,子公司填減少額,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-30 13:28

利潤(rùn)表,你直接照抄就可以的

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快賬用戶9984 追問(wèn) 2020-10-30 13:43

資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表怎么填呢,母公司是填扣除借款和投資后的金額嗎,子公司呢,這樣會(huì)改變合計(jì)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-30 13:58

你合并報(bào)表,是母子公司合并數(shù)據(jù)填寫的 不管什么表都是這思路,母子合并的相關(guān)數(shù)據(jù)

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快賬用戶9984 追問(wèn) 2020-10-30 14:00

老師,你有合并報(bào)表的模板嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-30 14:01

合并報(bào)表,模版和個(gè)別報(bào)表沒(méi)區(qū)別 ,只是數(shù)據(jù)差異

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快賬用戶9984 追問(wèn) 2020-10-30 15:09

老師,子公司年初數(shù)是0,但是我們是4月份控股,合并報(bào)表中年初數(shù)是母公司的年初加上子公司的3月份數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-30 15:37

那你這年初就是0的合并報(bào)表里面,你只有期末數(shù)據(jù)的

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快賬用戶9984 追問(wèn) 2020-10-30 15:53

老師,我們有筆借款,母公司是其他應(yīng)收款,子公司是短期借款,這個(gè)要怎么調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:17

借,短期貸款 代,其他應(yīng)收款 要抵消,你這是內(nèi)部交易?

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你好,同學(xué)。合并就是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)相加,然后內(nèi)部損益 用分錄調(diào)整,再出具 合并報(bào)表,不用的啊,如果沒(méi)有內(nèi)部 損益 ,就不調(diào)整的
2020-10-30
你好 不用更正的,年報(bào)時(shí)按照正確做
2022-04-20
學(xué)員你好,合并報(bào)表成本法調(diào)權(quán)益法是不考慮內(nèi)部交易抵消,后面有單獨(dú)的分錄處理
2022-08-17
不需要改變吃豬,你真的是屬于后面發(fā)生了這個(gè)合并正常,按照后面的合并處理就可以了,期初的數(shù)據(jù)不用變更,只是在期末數(shù)據(jù)體現(xiàn)這個(gè)新加入的合并部分就可以了。
2020-08-26
你好,學(xué)員,你這個(gè)圖片字看不清楚啊,可以大致描述往來(lái)余額情況嗎
2021-06-28
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