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Q

你好老師!上月有一筆進(jìn)貨供應(yīng)商未給開(kāi)發(fā)票,也忘記暫估入賬,本月收到發(fā)票該如何做賬?

2020-10-30 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-30 08:41

你好 暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶4980 追問(wèn) 2020-10-30 08:47

關(guān)鍵是上月的,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做賬,也沒(méi)做暫估!這月發(fā)票來(lái)了應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-30 08:47

你好,需要先把上個(gè)月暫估的分錄補(bǔ)上,然后本月取得發(fā)票先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄?

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快賬用戶4980 追問(wèn) 2020-10-30 08:55

那比如說(shuō)上月有一筆銷售忘記記賬!這個(gè)月應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 08:56

你好,補(bǔ)做銷售分錄就是了 借:應(yīng)收賬款等科目?, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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你好 暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2020-10-30
對(duì)的是的暫估入庫(kù),然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月收到發(fā)票再調(diào)整就可以了。
2022-01-14
你好,需要沖銷暫估,然后按發(fā)票重新入借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2024-11-07
上個(gè)月貨物沒(méi)有到做預(yù)付賬款,可以的,借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。
2021-05-20
您好,這個(gè)匯算清繳調(diào)增就可以了
2025-04-06
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