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Q

我在稅務系統(tǒng)抵減了增值稅,賬上沒有做,如果補做賬,應該怎么做?

2020-10-29 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 20:25

你好,金稅盤的抵扣了增值稅嗎?

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快賬用戶7927 追問 2020-10-29 20:32

已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2020-10-29 20:36

借應交稅費,應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。

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快賬用戶7927 追問 2020-10-29 20:45

為啥借管理費用?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 20:46

你之前購買的時候,難道不是借管理費用貸銀行存款嗎?

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快賬用戶7927 追問 2020-10-29 21:16

主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2020-10-29 21:27

你單位主營是銷售金稅盤的嗎?

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快賬用戶7927 追問 2020-10-29 21:44

我在稅務系統(tǒng)按抵減百分之十的進項稅繳納了增值稅,但是當時在賬務并沒有做抵減,想請問,我現(xiàn)在想補做分錄,怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 21:46

我在稅務系統(tǒng)按抵減百分之十的進項稅繳納了增值稅 這個是增值稅加計抵減?

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快賬用戶7927 追問 2020-10-30 15:56

嗯,對的。增值稅加計抵減。。

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:20

計提 借應交稅費增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除

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你好,金稅盤的抵扣了增值稅嗎?
2020-10-29
同學你好 每月根據(jù)進項稅額計提加計抵減額時: 借:應交稅費-增值稅加計抵減稅額 貸:其他收益 實現(xiàn)抵交時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅加計抵減稅額
2022-10-17
賬上是通過應交稅費-應交增值稅-進項體現(xiàn)
2025-09-28
你好,還能反結賬修改嗎?把它改成應交稅費待認證。
2024-04-08
本月發(fā)現(xiàn)上月應發(fā)工資有誤且已結賬,但工資已實際發(fā)放。應調整本月賬目,做紅字沖銷憑證,沖回上月多發(fā)或少發(fā)的部分,并在摘要中注明調整原因。同時,調整后的工資差異需在本月工資表中體現(xiàn)。
2024-10-16
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