對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè),買了別公司90萬的軟件產(chǎn)品,我們公司應(yīng)該作為無形資產(chǎn)入賬。如果到了今年底無其它費(fèi)用了。我們公司的利潤表凈利潤是775000元,那么我們公司繳納多少企業(yè)所得稅?是5個點嗎?
老師好,B公司在天貓銷售了產(chǎn)品,由于B公司當(dāng)月沒有發(fā)票了,買家急要發(fā)票,就用A公司的名義開具了發(fā)票給買家,然后被買家舉報我們?yōu)锽公司(買家稱一般納稅人)代開發(fā)票,逃稅漏稅。 實際情況:A和B都是小規(guī)模納稅人,企業(yè)信息上雖無共同股東,但實際都是我們公司的,有共用部分工作人員,那這種關(guān)系我們應(yīng)該如何寫情況說明,比較有利于我們企業(yè)
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因為今年出口業(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計算嗎
老師您好!我們公司有-個項目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤的來進(jìn)行分紅。合作公司開30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說他們提供成本發(fā)票了問他們收太高了,我想問一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計營業(yè)收入80萬,前期扣除成本,現(xiàn)在營利,后續(xù)基本沒有什么成本了。
老師,請教兩個問題,1.如果我們公司1-2季度,利潤總額為500萬或300萬,那我們應(yīng)該要交的企業(yè)所得稅分別是多少,怎么計算? 2.就是我們找的卸貨的臨時工,每個月結(jié)一次費(fèi)用,對方又提供不了發(fā)票,這個要怎么申報納稅?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
謝謝老師,我們公司小規(guī)??萍计髽I(yè),給一般納稅人企業(yè)開90萬普票,還是去稅務(wù)局開專票,因為對方?jīng)]要求開什么票。1,如果對方公司一般納稅人沒有其它費(fèi)用收入。需要交多少錢增值稅?需要交多少企業(yè)所得稅
你好老師