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您好老師,我們聘請(qǐng)的講師為企業(yè)培訓(xùn)支付培訓(xùn)費(fèi)12700元 支付的個(gè)稅2540元,2540元/20%/80%=15875元,我開(kāi)的發(fā)票也是這個(gè)數(shù),都可以入成本對(duì)嗎?匯算清繳時(shí)還需要納稅調(diào)整嗎?

2020-10-29 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 12:41

你好!對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票了嗎?個(gè)人部分企業(yè)所得稅前不可以抵扣的

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快賬用戶2067 追問(wèn) 2020-10-29 12:46

個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票,老師個(gè)人老師不帶開(kāi)發(fā)票也不是本企業(yè)員工應(yīng)該怎么申報(bào)呀?

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快賬用戶2067 追問(wèn) 2020-10-29 12:48

您好老師 我們剛咨詢了稅務(wù)局說(shuō)的小規(guī)摸申報(bào)個(gè)稅是 按照不含稅的金額申報(bào)。一般納稅人按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào),有這樣的相關(guān)規(guī)定嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 13:18

你好!對(duì)方不是個(gè)人嗎?你們開(kāi)扣代繳?

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快賬用戶2067 追問(wèn) 2020-10-29 13:21

對(duì)方是個(gè)人 我們代扣代繳 用那個(gè)數(shù)確定應(yīng)納稅所得額

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齊紅老師 解答 2020-10-29 13:22

你好!可以按實(shí)際支付款做稅后金額倒退稅前金額,這樣就可以了

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你好!對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票了嗎?個(gè)人部分企業(yè)所得稅前不可以抵扣的
2020-10-29
你好,可以的,但是稅費(fèi)的那個(gè)不允許抵扣所得稅,你只能抵扣發(fā)票上的。
2020-10-20
您好,您企業(yè)只能扣培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票金額。否則其他票據(jù)不能企業(yè)所得稅扣除。
2020-10-20
你好! 這個(gè)業(yè)務(wù)預(yù)交個(gè)人所得稅是按照勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算繳納個(gè)稅。但在次年匯算清繳的時(shí)候,需要并入綜合所得,并不是工資薪金,計(jì)算繳納個(gè)稅,用的是綜合所得稅率表。
2022-01-24
你好,沒(méi)問(wèn)題,沒(méi)有發(fā)票可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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