你好,是的,銷項稅都記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅貸方
小規(guī)模開普票的銷項稅記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,那小規(guī)模代開專票的銷項稅也記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎,
小規(guī)模代開專票的銷項稅額和開普票的銷項稅額一起記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里面嗎
老師小規(guī)模納稅人銷項開票,普票,專票稅額記到貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅可以嗎?
小規(guī)模企業(yè)開增值稅專票,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅是記到銷項稅額里面嗎
老師,小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,專票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人,第一季度專票不含稅銷售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷售額100000,3%稅率,稅額3000元,這兩個發(fā)票,哪個享受優(yōu)惠政策,
這個做賬金蝶EAS出現(xiàn)赤字是什么意思
稅務(wù)局讓我自查,他給了我一張表,我是按他這個表交,還是我誰便交易的呢,意思一下呀?
A公司注冊資本60W,股東為B公司,已實繳60W,現(xiàn)在B公司退出,換成C公司為股東,請問如何進(jìn)行賬務(wù)處理
建筑企業(yè)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎 如何預(yù)繳
老師問一下,我有個小規(guī)模藥店去年11月購進(jìn)了一倆車,我按4年計提折舊,但現(xiàn)在因執(zhí)業(yè)藥師短缺決定注銷該藥店,請問老師賬務(wù)怎么處理
買賣雙方簽合同后,預(yù)付款保函是銀行出具的嗎?保函金額是合同金額嗎
老師,為為什么接收的捐贈收入是 11.3萬不是10萬元
撥付給勞務(wù)派遣公司給勞務(wù)人員的福利費,他們開的勞務(wù)派遣服務(wù)費可以嗎?還是需要重開福利費發(fā)票
樸老師,國家稅務(wù)總局公告2020年第2號第四條規(guī)定,出口退稅企業(yè)不需要在次年4月20日之前申報完成退稅,是指從2019年的報關(guān)單開始,還是2020的報關(guān)單開始?
小規(guī)模也記入銷項稅額中嗎,不是一般納稅人才記入銷項稅嗎
那是進(jìn)項稅,如果不能抵扣就進(jìn)入成本。
小規(guī)模的銷項稅不是只有應(yīng)交稅費-增值稅,這一個明細(xì)科目嗎
嗯呢,因為他進(jìn)項稅不可抵扣就沒有分銷項稅和進(jìn)項稅。
這怎么說的不一樣呢
正常一般納稅人,設(shè)計的科目就有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅和進(jìn)項稅,如果小規(guī)模納稅人科目設(shè)計就可以不分
小規(guī)模的稅費可以不怎么管嗎,在設(shè)置明細(xì)這塊