你好,是的,銷項(xiàng)稅都記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸方
小規(guī)模開普票的銷項(xiàng)稅記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那小規(guī)模代開專票的銷項(xiàng)稅也記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,
小規(guī)模代開專票的銷項(xiàng)稅額和開普票的銷項(xiàng)稅額一起記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里面嗎
老師小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)開票,普票,專票稅額記到貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅可以嗎?
小規(guī)模企業(yè)開增值稅專票,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅是記到銷項(xiàng)稅額里面嗎
老師,小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,專票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,期末怎么做分錄?
假如,發(fā)現(xiàn)24年每月的貨款利息做成了往來,現(xiàn)在匯算清繳還能改不?帳怎么處理
老師您好,生產(chǎn)空調(diào)的廠家銷售自產(chǎn)空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,增值稅按照(兼營(yíng))適用不同稅率開票嗎?
如果工廠生產(chǎn)不飽和,比如有兩個(gè)車間,a車間生產(chǎn)c產(chǎn)品,b車間生產(chǎn)d產(chǎn)品,這個(gè)月因?yàn)闆]有d產(chǎn)品的訂單,只有c產(chǎn)品的訂單,所以只有a車間在生產(chǎn),b車間未生產(chǎn),那月底b車間的員工工資及水電費(fèi)怎么分?jǐn)??是分?jǐn)偟絚產(chǎn)品上嘛?
你好老師,銷售方銷售設(shè)備,沒驗(yàn)收之前,想先開部分發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
第六題怎么解,請(qǐng)問老師。
老師,我作為新公司財(cái)務(wù)+出納,去銀行開戶,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人留的是我,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn)以后。如果我想離職,我需不需要去銀行改過來。
老師您好,社保繳費(fèi)的截止時(shí)點(diǎn)和個(gè)人所得稅的繳稅時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候。是這個(gè)月的月底之前完成就行嗎。不是申報(bào),是繳納。。。
無票支出,匯算清繳需要調(diào)增按100%交么
老師您好,這個(gè)題不懂,麻煩耐心棒解答下。謝謝
老師結(jié)賬前如何自查,賬務(wù)有沒有做錯(cuò)?應(yīng)從哪些方面入手,希望老師解答詳細(xì)些,新手會(huì)計(jì),謝謝
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小規(guī)模也記入銷項(xiàng)稅額中嗎,不是一般納稅人才記入銷項(xiàng)稅嗎
那是進(jìn)項(xiàng)稅,如果不能抵扣就進(jìn)入成本。
小規(guī)模的銷項(xiàng)稅不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這一個(gè)明細(xì)科目嗎
嗯呢,因?yàn)樗M(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣就沒有分銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅。
這怎么說的不一樣呢
正常一般納稅人,設(shè)計(jì)的科目就有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,如果小規(guī)模納稅人科目設(shè)計(jì)就可以不分
小規(guī)模的稅費(fèi)可以不怎么管嗎,在設(shè)置明細(xì)這塊