同學你好 可以的,這樣也行
老師請問,公司開業(yè)時老板從其弟借支十萬籌建,其弟從銀行貸款十萬,現(xiàn)老板每月還銀行這筆錢,前期會計入賬計預收賬款十萬,銀行每月扣款五千,她沖預收五千,沒有本息分開,我做賬改為五千分為本和息,本沖預收,息計財務費行嗎
甲公司系增值稅一般納稅人(1)2019年發(fā)生部分業(yè)務如下,二零一九年購入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明原材料價款為十萬元,增值稅稅款為一萬七千元,發(fā)票結算憑證收到,貨款通過銀行轉賬支付,材料未到達,五月二十一日該材料到達企業(yè)并收入庫(2)六月二日甲公司你好存款是千萬購入一共是股票是百萬公并將其劃分為交易性金融資本另銀行存款支付費用十萬元(3)甲公司從丙公司購入一批原材料,買價為3萬元,增值稅為五千一百元,甲公司簽發(fā)一張面值為三萬五千一百元的承兌匯票,期限為三個月,材料驗收入庫,銀行承兌匯票,甲公司給銀行手續(xù)費五十元(4)甲公司7月1日向x公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2萬元,增值稅為3700元,為及早收回貸款,甲公司與x公司約定現(xiàn)金折扣,x公司在7月9日付清貨款,假設計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅額
沒有分析數(shù)據(jù)每一題,都得分析貸,借多錢啊分錄題6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元;7.計提本月上述借款100萬元的借款利息:8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅);9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結算材料的價稅款:10.結轉上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克;11.公司在交付產品時逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元;12.結轉本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入240000元;其他業(yè)務收入22000元;營業(yè)外收入3600元;13.按照股東大會決議,擬向股東分配利潤60000元。
2019年7月1日,某事業(yè)單位從銀行借入為期3年的貸款1000萬元用于工程建設,貸款利率為6%,每年7月1日用銀行存款支付貸款年度利息:3年后該單位用銀行存款支付償還的貸款本金和第三年度貸款利息。根據(jù)貸款合同、銀行進賬單、利息結算單等,編制該事業(yè)單位預算會計分錄。這是全部的題目,老師你的問答我不能做出回答,可以幫忙做個分錄嗎
2019年7月1日,某事業(yè)單位從銀行借入為期3年的貸款1000萬元用于工程建設,貸款利率為6%,每年7月1日用銀行存款支付貸款年度利息:3年后該單位用銀行存款支付償還的貸款本金和第三年度貸款利息。根據(jù)貸款合同、銀行進賬單、利息結算單等,編制該事業(yè)單位預算會計分錄。老師你還是沒有給我回答啊,這寫不出分錄的嗎
預付賬款收不回來審計轉主營業(yè)務成本可以認定為預付賬款凈損失嗎
為什么預付賬款收不回來,轉成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務是連接下來的,那這新入的股東就會問,從他加入后,他可以分到多少利潤,這個是怎么算的
老師,零工平臺收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務局有進項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進項,導致現(xiàn)在資產負債表庫存商品300多萬其他應付款200多萬,老師應該怎么辦呢?
老師,我公司在網頁版申報個稅,有個員工是以前在這上班,離職了,上個月又過來,現(xiàn)在申報個稅提示,上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,我這種情況在網頁版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計算?
老師你好,是個商貿企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務,中間賺的服務費,和主營沒關系,請問怎么記賬
這樣做每月很麻煩,要知道本息各多少,老師有其他方法沒
比說每月還5800,該如何記賬
直接沖減預收賬款就行了
不用本息分開,但還貸是本和息,加起耒最終會超過十萬啊,貸款是有利息的呀
還貸的錢最終是大于十萬的,最后是不夠沖的,是嗎
你用利息費發(fā)票做賬就行了
沒有利息發(fā)票,就是每月銀行扣5800,不知是本還是利
那你超出部分要計入營業(yè)外支出了
還款金額乘以還款月數(shù)減去借款金額就是利息的金額
老師是說每月銀行扣款5800.,直接沖預收是嗎
對的,最后超出的計入營業(yè)外支出,
一般入賬不計利息,直接沖預收嗎,銀行每月扣5800 直接走預收?
你不是沖減預收的嗎?
前期會計這樣,我改成本金沖預收,利息計財務費,這樣每月很麻煩,就問下正確的記賬
正確的應該計入長期借款 然后還款沖減長期借款
不走預収,沖長期借欹,最后全部還完后差額計入營業(yè)外支出,是嗎
對的,最后是計入營業(yè)外支出的