同學(xué)你好,不是的,是直接不需要交稅的;
老師,我們銷售初級農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅的話,是直接不交還是先交后退呀?
第一,我們是核定征收增值稅。第二,我們既銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,又銷售征稅的商品。我們核定的金額是月9萬,季度27萬。我們季度實(shí)際銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品10萬,征稅商品30萬。我想知道這10萬的農(nóng)產(chǎn)品還免稅嗎?老師
我是建筑小規(guī)模納稅人,季度不超45萬銷售,現(xiàn)在免征增值稅,我想問下老師,我需要預(yù)交百分之3增值稅?如果預(yù)交不是免征不了增值稅?預(yù)交的還能退嗎?
老師,一個(gè)公司專門是從事大棚蔬菜種植的,那這樣他直接對外銷售蔬菜是不是和農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品一樣免征增值稅,屬于農(nóng)產(chǎn)品的源頭
老師,收購再銷售初級農(nóng)產(chǎn)品需要交增值稅和所得稅嗎?我們是小規(guī)模公司
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
開普票只填名稱,不填識別號,可以嗎?開自然人的。
個(gè)稅申報(bào)怎么沒有扣除掉專項(xiàng)扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補(bǔ)貼放在應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)的數(shù)少。而且這個(gè)是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補(bǔ)貼,并不屬于職工福利費(fèi)。所以我將他從福利費(fèi)又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費(fèi)的專票,給銷售報(bào)銷完了,可是當(dāng)月忘了認(rèn)證,如果想下個(gè)月認(rèn)證發(fā)票,這個(gè)月怎么做這筆管理費(fèi)用的會計(jì)分錄呢
費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)問題就是,9月份有一張報(bào)關(guān)單的發(fā)票開重了,這個(gè)月企業(yè)所的稅申報(bào)的時(shí)候,自營收入按照增值稅申報(bào)報(bào)上報(bào)還是按照實(shí)際的報(bào)
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬以下5%,300萬以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅,有形式發(fā)票,沒有開出口發(fā)票,可以操作申請退稅嗎? 出口發(fā)票號碼怎么寫?
老師,羊肉直接分割成塊裝袋,算是初級農(nóng)產(chǎn)品吧
同學(xué)你好,是屬于的;;
老師,那我們有銷售了之后怎么寫分錄呀?還要體現(xiàn)稅嗎?
同學(xué)你好,是不需要體現(xiàn)稅的,因?yàn)槭敲舛惖?,沒有稅額的; 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入;
那我收到供應(yīng)商的發(fā)票做庫存商品入賬的時(shí)候也不需要寫進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
同學(xué)你 好,那我收到供應(yīng)商的發(fā)票做庫存商品入賬的時(shí)候也不需要寫進(jìn)項(xiàng)稅是嗎—— 是的;
好的 謝謝老師。那我還用去稅局做減免增值稅備案嗎?
同學(xué)你好,應(yīng)是需要備案的;