同學(xué)你好 內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬的哦
老師,你好。我想問一下,我接手了一個公司,當(dāng)時(shí)兩個公司都是獨(dú)立核算的??扇ツ旰孟?月開始,國稅要求我所得稅申報(bào)時(shí),要把兩個公司賬合并在一個公司申報(bào)。其實(shí)這兩個公司都是同一個市內(nèi),只是當(dāng)時(shí)有一個公司名稱是說***分公司。請問老師,我每次我所得稅匯總申報(bào)時(shí),我直接把分公司的季度報(bào)表數(shù)據(jù)直接加到總公司里的,利潤表也一樣。這種做法行嗎?
現(xiàn)在是一家新公司的會計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,這樣一個問題請問怎么處理,去年12月成立的公司,公司一直沒做賬,我是這個月才接手,5月份公司有收入,并用公賬支付了工資,之前工資個稅是一個內(nèi)勤零申報(bào)的,請問我這個賬要怎么做,
老師好,我想問一下我有個公司去年6月份合并到現(xiàn)在公司,內(nèi)賬一直沒去整理。外賬是報(bào)表一合并就可以了。但這個月老板把當(dāng)時(shí)購公司的所花的錢拿 給我了。我內(nèi)賬要怎么處理呀。
老師您好,現(xiàn)在遇到個棘手的問題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬??墒抢习逡恢睕]有把賬拿回來,以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒拿賬回來,我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來,只有兩天的時(shí)間,我也沒辦法把一年多的賬補(bǔ)起來。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應(yīng)對這次稅局的查賬呢?
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,電費(fèi)發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報(bào)個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎?
這個我知道,老師,我把思路與你講一下,看看我這種思路對嗎?
恩,你說一下我看看
當(dāng)時(shí)老板總共化了250萬元把此公司司購入,被合并的公司老板原先也有20萬股本金,當(dāng)時(shí)外賬上已反應(yīng)股本金60萬元,并且購入時(shí)包含應(yīng)收賬款40萬元,其他應(yīng)收款:10萬元。固定資產(chǎn):5萬元;長期待攤費(fèi)用:7萬元;貨幣資金為:2萬元。其他沒什么了,那我內(nèi)賬建賬:把這些都掛出來,而后貸方就掛實(shí)收資本:60萬元。其他應(yīng)付款-老板 190萬元,差額就進(jìn)入利潤分配未分配利潤 -188萬元,對嗎?
同學(xué)你好 是這樣的哦
好,謝謝老師。對這種還需要注意什么呀。
內(nèi)賬沒事,按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就行了