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老師好,我想問一下我有個公司去年6月份合并到現(xiàn)在公司,內(nèi)賬一直沒去整理。外賬是報(bào)表一合并就可以了。但這個月老板把當(dāng)時(shí)購公司的所花的錢拿 給我了。我內(nèi)賬要怎么處理呀。

2020-10-27 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-27 16:00

同學(xué)你好 內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬的哦

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快賬用戶5963 追問 2020-10-27 16:11

這個我知道,老師,我把思路與你講一下,看看我這種思路對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 16:16

恩,你說一下我看看

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快賬用戶5963 追問 2020-10-27 16:25

當(dāng)時(shí)老板總共化了250萬元把此公司司購入,被合并的公司老板原先也有20萬股本金,當(dāng)時(shí)外賬上已反應(yīng)股本金60萬元,并且購入時(shí)包含應(yīng)收賬款40萬元,其他應(yīng)收款:10萬元。固定資產(chǎn):5萬元;長期待攤費(fèi)用:7萬元;貨幣資金為:2萬元。其他沒什么了,那我內(nèi)賬建賬:把這些都掛出來,而后貸方就掛實(shí)收資本:60萬元。其他應(yīng)付款-老板 190萬元,差額就進(jìn)入利潤分配未分配利潤 -188萬元,對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 16:30

同學(xué)你好 是這樣的哦

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快賬用戶5963 追問 2020-10-27 16:31

好,謝謝老師。對這種還需要注意什么呀。

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齊紅老師 解答 2020-10-27 16:34

內(nèi)賬沒事,按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就行了

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同學(xué)你好 內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬的哦
2020-10-27
同學(xué)你好 這個就是和外賬合并一樣,直接合并了
2020-10-29
同學(xué),你好 發(fā)票拿回來作廢或者紅字,用本公司名字重新開具
2020-11-11
咱現(xiàn)在屬于欠發(fā)票還是說主要解決什么問題?
2023-12-19
1.是的,2個人做福利費(fèi),這個涉及以前年度的費(fèi)用做以前年度損益調(diào)整,本年的直接入 ,跨年了你這個2019年費(fèi)用很多嗎?
2020-09-16
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