你好 實際都是什么業(yè)務(wù)的
企業(yè)注銷賬面怎么調(diào)整 一直處于虧損五百多萬 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款53萬 其他應(yīng)收款100萬 其他應(yīng)付款680萬 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付大部分掛的個人
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上,長期掛著有預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,存貨,和預(yù)收賬款。這個該怎么調(diào)整呢。
老師,我現(xiàn)在接手公司的帳,資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對不上,他說有重分類的,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款,這幾個怎樣的關(guān)系?
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
老師,我們預(yù)付給供應(yīng)商的貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨,長期在賬上掛著這筆預(yù)付賬款,以后也不會收到貨和發(fā)票了,這個賬務(wù)要怎么處理呢?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
零售業(yè)務(wù)
資產(chǎn)負(fù)債表上的金額和什么表格對應(yīng)呢。
余額和你們實際核就是和對方企業(yè)對賬 和倉庫實際庫存對賬
倉庫沒有貨值的話。要怎么調(diào)整呢。
老師。發(fā)現(xiàn)以前年度未計提應(yīng)付賬款分錄。導(dǎo)致應(yīng)付賬款在借方。這個該怎么調(diào)整呢
什么原因 之前收入少做了嗎 應(yīng)付賬款是什么業(yè)務(wù)的
是商標(biāo)費用。但是錄入憑證的時候未計入損益。直接計入應(yīng)付賬款和銀行存款。
借管理費用貸應(yīng)付賬款
這個是以前年度導(dǎo)致的?,F(xiàn)在增加的話,是不是代表今年的費用呢。
你要修改匯算清繳的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
那這樣更改的話,是不是年報的時候也需要更改呢。
是的 年報需要修改的