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老師,資產(chǎn)負(fù)債表上,長期掛著有預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,存貨,和預(yù)收賬款。這個該怎么調(diào)整呢。

2020-10-27 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 14:13

你好 實際都是什么業(yè)務(wù)的

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快賬用戶8861 追問 2020-10-27 14:16

零售業(yè)務(wù)

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快賬用戶8861 追問 2020-10-27 14:17

資產(chǎn)負(fù)債表上的金額和什么表格對應(yīng)呢。

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齊紅老師 解答 2020-10-27 14:17

余額和你們實際核就是和對方企業(yè)對賬 和倉庫實際庫存對賬

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快賬用戶8861 追問 2020-10-27 14:18

倉庫沒有貨值的話。要怎么調(diào)整呢。

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快賬用戶8861 追問 2020-10-27 14:23

老師。發(fā)現(xiàn)以前年度未計提應(yīng)付賬款分錄。導(dǎo)致應(yīng)付賬款在借方。這個該怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2020-10-27 14:27

什么原因 之前收入少做了嗎 應(yīng)付賬款是什么業(yè)務(wù)的

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快賬用戶8861 追問 2020-10-27 14:28

是商標(biāo)費用。但是錄入憑證的時候未計入損益。直接計入應(yīng)付賬款和銀行存款。

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齊紅老師 解答 2020-10-27 14:29

借管理費用貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶8861 追問 2020-10-27 14:30

這個是以前年度導(dǎo)致的?,F(xiàn)在增加的話,是不是代表今年的費用呢。

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齊紅老師 解答 2020-10-27 14:33

你要修改匯算清繳的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8861 追問 2020-10-27 14:34

那這樣更改的話,是不是年報的時候也需要更改呢。

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齊紅老師 解答 2020-10-27 14:38

是的 年報需要修改的

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你好 實際都是什么業(yè)務(wù)的
2020-10-27
預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)余額重分類到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)重分類到預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款
2021-05-12
你好! 其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)放到其他應(yīng)付款里面,預(yù)付賬款負(fù)數(shù)放到應(yīng)付賬款里面。
2022-02-23
同學(xué)你好,所有往來科目全部轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”科目里就可以了
2020-08-06
你好 ; 對不上的話。 你注意下。 比如應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 就是預(yù)收賬款 。? ? ?預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)就是應(yīng)付賬款 。? 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)就是 預(yù)付賬款 ;? ?其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一樣的道理? ??
2021-10-28
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