同學(xué)您好,資產(chǎn)負(fù)債表表里面沒有負(fù)數(shù),現(xiàn)金流量表的負(fù)數(shù),現(xiàn)金凈流量是負(fù)數(shù),說明收到的現(xiàn)金小于支付的現(xiàn)金
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面???
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
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資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨的年初數(shù)是負(fù)數(shù),應(yīng)付職工薪酬的年初數(shù)是負(fù)數(shù),為什么呢
存貨正常情況下不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的,您倉庫沒有貨,您還怎么發(fā)貨,有可能是先收到了貨,但是還沒有收到發(fā)票,沒有暫估入庫,就會(huì)出現(xiàn)庫存是負(fù)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),是說明計(jì)提的工資少但是發(fā)放的多,應(yīng)該需要再補(bǔ)計(jì)提工資