你好,增值稅轉出了,補交了增值稅,就會影響附加稅的,影響了附加稅,也就會影響企業(yè)所得稅的?
請問進項稅額轉出明細項影響增值稅的繳納嗎?
請問進項稅額轉出,除了影響到增值稅還會影響其他稅費嗎?
請問這題為什么要選a? 增值稅銷項稅額計入應交稅費應交增值稅啊,為啥還會影響 增值稅銷項稅額不是不通過固定資產(chǎn)清理嗎?為啥會影響?
①般納稅人,他的進項稅額會影響到他的入賬價值嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了,不修改會除了影響做賬,還會影響什么呀?購買方式不是白白支出的錢,還有其他影響嗎?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務培訓 培訓內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
假如增值稅轉出了1000元,那受影響其他稅費怎么樣計算呢?
你好, 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 企業(yè)所得稅=附加稅金額*所得稅稅率
好的,謝謝老師的回復。
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝