同學(xué),你好 根據(jù)你提供的信息,稅收分類編碼對應(yīng)的是設(shè)計(jì)服務(wù)-其他設(shè)計(jì)服務(wù)再加上具體商品名稱,則編碼要對應(yīng)到304030199
老師,開發(fā)票需要付清單,這個清單中的商品名稱就是圖片上的這些,但是都是在設(shè)計(jì)服務(wù)-其他設(shè)計(jì)服務(wù)-后面才附上的商品名稱,這些在選定稅務(wù)編碼的時候,是要都選擇這個設(shè)計(jì)服務(wù)-其他設(shè)計(jì)服務(wù)的稅收編碼304030199對嗎?
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師,我們是做環(huán)境檢測行業(yè)的,這個月買了個新設(shè)備,但現(xiàn)在業(yè)務(wù)量減少又用不上了,所以想賣掉,咨詢了12366客服,他們說稅法上沒有限制經(jīng)營范圍,可以自行開具賣設(shè)備發(fā)票,這樣是不是我買入設(shè)備時可以直接計(jì)入借庫存商品-某某設(shè)備 借增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 賣出時借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入-設(shè)備收入 貸增值稅銷項(xiàng)稅 借其他業(yè)務(wù)成本-設(shè)備成本 貸庫存商品-某某設(shè)備?
比如廣告公司開廣告制作的發(fā)票,稅收編碼可以選擇印刷品嗎?因?yàn)槿绻_設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告制作的話,稅務(wù)系統(tǒng)就會認(rèn)定這個需要繳納文化事業(yè)費(fèi),但是按政策來講廣告制作又是免交文化事業(yè)費(fèi)
您好!我司接了一個一般固體固體廢物處置業(yè)務(wù),現(xiàn)在開具全電發(fā)票給對方時,選擇現(xiàn)代服務(wù)對應(yīng)的商品編碼只能選擇其他現(xiàn)代服務(wù) 但是其他現(xiàn)代服務(wù)里面沒有簡易計(jì)稅 是有免稅選項(xiàng) 這種怎么處理 可以弄成研發(fā)技術(shù)服務(wù)嗎?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我想打印這個清單,但是清單的打印不能用,這是什么情況?
就是這個里面的打印,是灰色的,不能用
同學(xué),你試一下在發(fā)票查詢中進(jìn)行打印