您好,同學,第一個表里面,3=1+2,這里別填數(shù),而且你主表那個51萬你怎么算出來的啊,沒看出來是那幾個數(shù)加起來的
我公司有一個300元的應(yīng)退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務(wù)局更正申報表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個稅?
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報,但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了,請問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
稅務(wù)局讓去更正申報一二季度增值稅,但是檢查了一下沒發(fā)現(xiàn)問題在哪。麻煩老師給看一下
老師,請問一下去年第二季度增值稅填錯,少交了4.4元的稅,如果現(xiàn)在去更正申報,需要交滯納金嗎
老師,麻煩問一下,個體工商戶季度報稅逾期申報了,去當?shù)囟悇?wù)局咨詢,說讓在電子稅務(wù)局上面審核了,請問是審核什么?
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當年虧損額:是當年虧損 2、當年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
是未開票收入加代開專票的收入再加稅控開票的收入合計算出來。因為是物業(yè)公司,大多數(shù)收入都是未開票。
未開票的和機器開的普通發(fā)票。你都加一起,填到那個序列號3哪一行里面