你好,年應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
老師,年應(yīng)納稅所得額是指什么
高新老師問(wèn)的上一年度應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅所得額這個(gè)具體指的是什么?
2023年的企業(yè)所得稅稅率是多少,應(yīng)納稅所得額指的是什么
老師,應(yīng)納稅所得額是指的什么呢
“年度應(yīng)納稅所得額”中的年度是指什么?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶,錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買(mǎi)進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣(mài)出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類(lèi)編碼怎么選?
這個(gè)沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn)就不用按50%繳納所得稅是嗎
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 如果不符合,所得稅稅率是25%
超過(guò)了就是10%,是指利潤(rùn)總額*10%繳納所得稅?
你好,你是指超過(guò)了多少就是10%呢?
應(yīng)納稅所得額
你好,你是指應(yīng)納稅所得額超過(guò)了多少呢?
100萬(wàn)-300萬(wàn)之間是按10%繳納所得稅
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間,所得稅稅率是10%