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我是購買方,現(xiàn)在認(rèn)證發(fā)票了,是開紅字信息表嗎我們?弄完給銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票?

2020-10-26 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-26 12:37

你好 購買方開紅字信息表 。銷售方根據(jù)紅字信息編碼開紅字發(fā)票

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快賬用戶7989 追問 2020-10-26 12:39

我不用去前臺(tái)?就給紅字信息表截圖給他就行了吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-26 12:40

你好? ? ?你開了 導(dǎo)出來給銷售方就行了。 是的不需要去稅局

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快賬用戶7989 追問 2020-10-26 12:45

報(bào)稅時(shí)這筆稅額要轉(zhuǎn)出嗎,要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-26 12:45

你好? ?需要的。? 你認(rèn)證了紅沖發(fā)票就得轉(zhuǎn)出處理? ?來交納增值稅的?

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快賬用戶7989 追問 2020-10-26 12:47

做賬呢,原來借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付,現(xiàn)在呢怎么弄

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齊紅老師 解答 2020-10-26 12:48

你好 現(xiàn)在做 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 月末做 :?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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你好 購買方開紅字信息表 。銷售方根據(jù)紅字信息編碼開紅字發(fā)票
2020-10-26
您好,首先購買方需要把原發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)還給你們,然后你開的紅字信息表和紅字發(fā)票都不需要給購買方
2021-05-14
同學(xué)您好,對方認(rèn)證了,您方開具的后兩聯(lián)是需要給對方入賬的
2020-09-21
你好,需要給給對方
2020-04-10
同學(xué)你好,不可以,需要購買方開紅字信息表,給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方。
2022-06-13
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